• 财务报销管理制度 40句菁华

  • 报销,财务
  • 1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

    2、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

    3、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查,以保证国家财产、物资的完整和安全。

    4、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;

    5、财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;

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  • 公司费用报销的管理制度 40句菁华

  • 报销,公司
  • 1、当月发生的日常支出,材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的,上述费用的报销时间最多延长到下月25日,否则不予报销。

    2、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。

    3、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:

    4、会议费、活动费及招待费的管理

    5、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

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  • 财务报销管理制度 50句菁华

  • 报销,财务
  • 1、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

    2、教职工因公出差借款,由校长批签。

    3、物资采购人员为各部门购物借款,由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额,经总务部门负责人批签后,采购人员方可到财务部门办理借款手续,采购设备的借款金额在5000元以上,须经主管校长批签。

    4、任何人不得因私借用公款。

    5、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查,以保证国家财产、物资的完整和安全。

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  • 学校费用报销管理制度 (菁华5篇)

  • 报销,学校
  •   为了规范我校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进学校教育事业的健康发展,根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》,结合我校的实际情况,特制定本制度:

      一、财务报销票据原始凭证的要求

      原始单据(发票)的一般要求:

      1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

      2、发票内容要齐全:单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

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  • 公司费用报销的管理制度 (菁华5篇)

  • 报销,公司
  •   参照国家*期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:

      一、长途报销标准:

      1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。

      2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。

      3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。

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  • 学校费用报销管理制度 50句菁华

  • 报销,学校
  • 1、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准,再到出纳处领款。

    2、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

    3、预算外的各项经费,应严格按照财务制度规定,在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

    4、任何人不得因私借用公款。

    5、报销发票、事业收据时,须填写新渥镇中;报销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴,并写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据内容必须一致。

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  • 企业财务报销制度 (菁华3篇)

  • 制度,报销
  •   一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

      二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

      三、本制度适用公司全体员工

      四、经公司董事会授权,公司有关销售方面的支出归销售总经理审批,除此之外的支出归常务总经理审批。以下简称总经理。

      二十三、报销的销售费用主要包括:差旅费、招待费、电话费、业务员冰点内提成、业务员提成、车补、业务员奖金、月返、客户奖励、客户年奖、促销品支出、招商会年会支出、运费支出、运费补助、餐费补助、圆桌会议补贴、广告宣传活活动费、其它和销售相关的费用等。

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  • 企业报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销,企业
  •   公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?

      为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

      一、职责

      1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

      2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

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  • 企业费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销,企业
  •   一、财务管理制度

      第一条

      为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

      第二条

      本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

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  • 企业财务报销制度 (菁华3篇)

  • 制度,报销
  •   一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

      二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

      三、本制度适用公司全体员工

      十八、采购管理制度

      (一)询价比价制度:公司大宗原料必须遵循比价采购制度执行,大品种的原料询价客户不少于3个,小品种原料及月用量低于最小送货量的,不少于2个。 5

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  • 企业报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销,企业
  •   公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?

      为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

      一、职责

      1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

      2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

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  • 事业单位报销制度 (菁华3篇)

  • 制度,报销
  •   一、总则

      1、为加强单位差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,结合单位实际情况,特制订《差旅费报销制度》。

      2、本制度规定的出差是指单位员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用单位所有员工。

      二、出差审批

      1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

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