• 工程项目部费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   1、差旅费的报销

      出差人员报销差旅费必须提供住宿发票,填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚,本部门负责人签字,主管领导签字同意,交指挥部领导审批,财务负责人审核后报销。

      2、办公用品、书籍等管理费用的报销

      购买办公用品应由综合处统一购买。购买时,先做计划,经领导同意。报销时,要求发票填写清楚,大批量购买,发票上不能一一列明时,需附有供货单位盖章的清单。经行政办公室负责验收,本部门负责人签字,主管领导签字同意,交指挥部领导审批,财务部负责人审核签字后报销。

      其他部室和部门(个人)确需购置一些特殊办公用品用具时,列出计划,说明用途,经领导同意批准后,由行政办公室统一购买,并办理验收入库及领用登记手续,按上述程序签字报销。各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书,凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后,经部门负责人验收签字,主管领导签字同意,交指挥部领导审批,经财务负责人审核后报销。

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2022-11-29 00:00:00
  • 装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

  • 报销
  • 1、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

    2、付款流程:

    3、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

    4、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额;

    5、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

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  • 报销管理制度 50句菁华

  • 报销
  • 1、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

    2、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字,并经校长审批。

    3、离退休人员工资由办公室根据*有关核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

    4、基建工程支出:学校所有基建工程都必须执行招投标制度,工程结束预付款不得走出工程预算的80%,基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

    5、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

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  • 报销管理制度 (菁华5篇)

  • 报销
  •   公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?

      为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

      一、 职责

      1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

      2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

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  • 报销的管理制度 (菁华5篇)

  • 报销
  •   一、报销范围:

      本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

      二、出差审批办法:

      1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

      如要借款,应填写"领款单",根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

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  • 事业单位差旅费报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   第一章 总则

      第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

      第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

      第二章一般规定

      第三条 员工出差依下列程序办理:

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  • 出差费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   一、目的

      适应公司业务快速发展,规范差旅费管理,节约差旅成本,规范员工出差审批、费用标准等事宜,特制定本制度。

      二、适用范围

      本制度适用于因公出差的所有员工(领导班子成员出差费用按其他相关规定执行)。

      三、相关定义

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  • 出差报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   一、目的

      为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。

      二、适用范围

      本制度适用于出差人员

      三、出差申请程序

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  • 公司员工报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   为进一步规范学校的财务行为,明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任,根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定,特制定以下财务报销制度:

      一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长

      二、工资福利(含各类津贴、奖励、社保、离退休费等)各部门、年级组经办人——人事干部(部门负责人)——校长

      三、办公费(除其他物资外)、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料(燃料)费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长

      四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长

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  • 事业单位差旅费报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   第一章总则

      第一条为规范公司差旅费报销制度,结合公司实际情况,本着节约的原则,制定公司差旅费报销管理规定。

      第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

      第二章标准及内容

      第三条出差人员交通费用开支标准

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