• 差旅费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   第一条制定目的

      为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。

      第二条基本原则

      公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

      第三条差旅费管理内容

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2022-11-29 00:00:00
  • 报销管理制度 60句菁华

  • 报销
  • 1、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等,均要填制领款单据(或工资表),按人员造册,注明标准、工作天数,并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后,报校长签批后到财务室报销;临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

    2、原始票据遗失的处理办法:现金结算的要重新取得;非现金结算的,段提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

    3、因公出差遗失票据的处理办法:遗失单程票的,由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的,可比照另一单程票价,在规定的标准内给予报销;遗失双程票的,将不予报销。

    4、报销时间规定:这为每周三五报销。请各位同志予以支持,自觉遵守。

    5、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取,校外人员不予办理。

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2022-10-26 00:00:00
  • 装饰公司费用报销管理制度 40句菁华

  • 报销
  • 1、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

    2、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

    3、固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

    4、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

    5、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

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  • 报销管理制度 (菁华6篇)

  • 报销
  •   为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进教育事业的健康发展,根据上级有关规定,结合学校的实际情况,特制定本制度:

      一、财务报销票据原始凭证的要求

      原始单据(发票)的一般要求:

      1.报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,圆珠笔或铅笔填写无效。

      2.发票内容要齐全:单位名称(一律为“乐成镇实验中学”)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

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  • 差旅费报销管理制度 (菁华5篇)

  • 报销
  •   一、报销范围:

      本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

      二、出差审批办法:

      1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

      如要借款,应填写"领款单",根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

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  • 出差费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   一、目的

      适应公司业务快速发展,规范差旅费管理,节约差旅成本,规范员工出差审批、费用标准等事宜,特制定本制度。

      二、适用范围

      本制度适用于因公出差的所有员工(领导班子成员出差费用按其他相关规定执行)。

      三、相关定义

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  • 出差报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   一、 目的

      为适应公司业务发展和组织构架变化的需要,进一步规范和完善公司差旅管理体系,特修订本规定。

      二 、范围

      公司所有员工,包括各省市分公司和办事处员工。

      三 、职责

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  • 公司员工报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》(渝府发〔20xx〕120号)和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》(渝机管发〔20xx〕40号)的规定,结合我局实际,制定本办法。

      一、医疗费用报销的范围及标准

      (一)住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用

      按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》,《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行,单位不予报销。

      (二)普通门诊医疗费用

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  • 出差报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   一、目的

      为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。

      二、适用范围

      本制度适用于出差人员

      三、出差申请程序

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  • 公司内部费用报销管理制度 (菁华3篇)

  • 报销
  •   第一章总则

      第一条为了规范公司财务会计行为,更好地发挥财务监督职能,达到强化内部财务管理,加强成本费用控制,保证资金合理使用的目的,让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效,使财务会计工作更好地服务于公司管理,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,结合公司具体情况制定本办法。

      第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

      第三条发生各类费用、支出事项,应当及时办理会计手续,取得或填制真实、合法、完整的原始凭证,并及时送交财务部。

      第二章费用报销、支出审批人员和审批权限

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