计量器具自查报告

首页 / 自查报告 / | 2022-10-26 00:00:00

计量器具自查报告

  在经济发展迅速的今天,报告有着举足轻重的地位,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一听到写报告马上头昏脑涨?以下是小编精心整理的计量器具自查报告,希望对大家有所帮助。

计量器具自查报告1

  我公司成立于20xx年七月,由原“独店水泥厂”、“独店乡建筑材料厂”几经改制,扩建而来,如今本公司已成为拥有一条年产PF32。5R水泥11万吨生产线的企业,就业人员116人,其中管理干部8人,专业技术人员13人。*年来,随着企业内部管理工作的不断完善,特别是现代化管理方法的应用,使计量工作越来越显示出其在企业生产经营管理工作中的重要地位,尤其是它对提高产品质量、增强企业管理效益,降低物能消耗,保证安全生产,保护环境等方面起着非常重要的作用。自成立公司来,我们坚持狠抓企业计量工作,建立健全了计量管理机构和各项计量管理制度,不断强化计量检测、器具配置、周期检定和专业技术人员培训等一系列整改工作,经济效益得到了明显提高。为使我公司计量工作再上新台阶,进一步做到“优质、高产、低耗”,现就我公司计量工作情况作以下汇报,望提出宝贵改进意见,以利进一步完善和提高。

  一、高度重视,认真抓好计量管理工作

  *年来,我公司专门派专人参加了上级业务部门组织的计量管理工作培训学*,随后,公司成立了以总经理直接负责下的计量管理工作小组,对全公司所有涉及到的计量工作进行有序管理。且进一步完善了各项计量工作管理制度,加强实施,严格考核;建立健全了计量器具管理台帐。并对其实行分类管理。经过严格的管理以后,保证在用计量器具的受检率、合格率。使公司的计量工作不断向科学化、规范化、程序化迈进。

  二、搞好计量器具配备,确保计量检测工作需求

  为了保证计量单位的准确可靠,我公司首先从各环节的计量器具配备入手,严格按照国家规定,凡属工艺过程控制的仪表设施,坚持配备齐全,坚决杜绝无表操作,对各部门的在用计量器具也严格按照配备规范运作,联系行业实际,对化验室的设备进行了全面的补充和更新,从而确保了计量数据的准确、可靠,使产品质量明显提高。二是严格按制度办事,所用设备仪表监控责任到人,从而保证了所有仪器仪表完好无损和计量性能的准确,为我公司的计量管理工作提供了可靠的技术保障。

  三、狠抓工艺过程控制,严格执行计量考核

  质量是企业的命脉。水泥质量是关系到人民生命安全的大事,决不可掉以轻心。为了保证产品质量,我们首先从源头抓起,对于进厂原、燃材料,必须先经100T地中衡计量、检测后由计量人员核测确定其杂质水份含量,最后将核测数

  据作为数据开据票据;对入库原料,化验室根据控制项目要求进行检验与抽查。杂质、水份、粒度超标,决不允许入库。生料及水泥制备两系统则更加注重计量检测,设有两条微机配料系统配料,值班员密切注意物料流量变化,发现异常立即处理并报有关主管。超标运行时,微机则自动报警,并同时切断配料;化验室对其两系统进行24小时密切检测检验,超出指标范围则立即通知有关岗位及领导,予以现场纠正、处理、调整;煅烧车间的立窑窑面仪表齐全,由熟练看火工掌握,由此判断煅烧、卸料是否正常,并随时方便调整,对于煅烧熟料质量则由化验室控制组根据《细则》规定进行质量等级外观界定,分析组进行熟料各成份分析,物检组进行稠度、凝结时间及抗折、抗压破坏性试验;包装车间经均化处理对出厂水泥实行定量包装,每200吨为一编号,每编号都要进行袋重质量抽查,确保袋重合格率达到100%,确属偶然机械故障,则须逐袋返工、校正;化验室具有完善的计量检测设备,且严格执行设备的强检、自检,维护使用制度,对整个生产工艺过程设立了20个控制点,54个控制检测项目,确保计量检测准确,出厂水泥100%合格;机电车间严把计量关口,对所涉及的电能表、仪表、时间继电器定期校准、送检,避免了许多不必要的损耗及设备故障;公司各部门则也有各自的计量设施,如给水部门严把水源消耗,分路管理,节约用水,奖罚分明,水表定期检查、校验。总之,

  通过以上计量管理措施,我公司产品质量有了进一步提高,入窑生料合格率提高了13%,熟料质量由原来的.38Mpa提高到45Mpa,物能煤耗如由原来的170kg/T熟料降低到了151kg/T熟料,就增强了企业效益,从而真正达到了“优质、高产、低耗”的目的。然而,我们还在此方面存在好多不足之处,企业的自动化计量还不是十分很高,这就要求我们在今后的企业管理中,不断强化计量管理,学*先进的管理经验与方法,以科技为先导,以市场为基础,以服务为宗旨,以质量为前提,以效益为核心,团结奋进,勇创高新,为企业的创优增效做出更大的成绩。

计量器具自查报告2

xx市质量技术监督局xx分局:

  xxxxx化工集团有限公司组建于xxxx年xx月,是从事石油化工生产的股份制企业,主要经营产品有汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷等。

  企业现有总资产30亿元,员工496人,占地700余亩;就业人员485人,其中管理干部185人,专业技术人员78人。

  *年来,随着企业内部管理工作的不断完善,特别是现代化管理方法的应用,使计量工作越来越显示出其在企业生产经营管理工作中的重要地位,尤其是它对提高产品质量、增强企业管理效益,降低物能消耗,保证安全生产,保护环境等方面起着非常重要的作用。自成立公司来,我们坚持狠抓企业计量工作,建立健全了计量管理机构和各项计量管理制度,不断强化计量检测、器具配置、周期检定和专业技术人员培训等一系列整改工作,经济效益得到了明显提高。为使我公司计量工作再上新台阶,进一步做到“优质、高产、低耗”,现就我公司计量工作情况作以下汇报,望提出宝贵改进意见,以利进一步完善和提高。

  一、高度重视,认真抓好计量管理工作

  *年来,我公司专门派专人参加了上级业务部门组织的计量管理工作培训学*,随后,公司成立了以总经理直接负责下的计量管理工作小组,对全公司所有涉及到的计量工作进行有序管理。且进一步完善了各项计量工作管理制度,加强实施,严格考核;建立健全了计量器具管理台帐。并对其实行分类管理。经过严格的管理以后,保证在用计量器具的受检率、合格率。使公司的计量工作不断向科学化、规范化、程序化迈进。

  二、搞好计量器具配备,确保计量检测工作需求

  为了保证计量单位的准确可靠,我公司首先从各环节的计量器具配备入手,严格按照国家规定,凡属工艺过程控制的仪表设施,坚持配备齐全,坚决杜绝无表操作,对各部门的在用计量器具也严格按照配备规范运作,联系行业实际,对化验室的设备进行了全面的补充和更新,从而确保了计量数据的准确、可靠,使产品质量明显提高。二是严格按制度办事,所用设备仪表监控责任到人,从而保证了所有仪器仪表完好无损和计量性能的准确,为我公司的计量管理工作提供了可靠的技术保障。

  三、确保计量器具配备的管理,加大监督检测

  我公司现配备的用于安全防护计量器具都依法申请了强制检定,并有专职计量器具管理人员按国家规定,对所有强制检定计量器具送检。本次自检中,未发现有检定不合格或检定周期超期继续使用情况,各强制检定计量器具均持有国家法定检验部门的计量器具检定证书。同时,我公司其他非涉及安全防护计量器具,如电子汽车衡、温度计、原子吸收分光光度计等也按规定进行检定,且具有检定合格证书。

  通过本次自检发现公司过去对计量器具出厂合格证、计量器具制造许可证的管理存在不足,对两证的管理不严格,今后必须加强对两证的管理,在计量器具采购中必须要供应商提供两证,同时建立档案,将两证与计量器具检定合格证书同时保管。

  计量管理是我公司的重要的基础工作,尤其是与安全相关各种计量器具更是重中之重,我公司在以后的工作中,更要坚持对计量管理不放松的态度,严格执行国家相关规定,认真做好计量器具管理工作,使公司各计量器具时时处于合格、可控状态。

  xxxx化工集团有限公司

  二〇一三年八月二十七日

计量器具自查报告3

  按照兖州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,我院进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:

  一、完善医用计量器具档案管理制度。

  (一) 建立和健全各项计量档案管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括: 1.入库、流转、降级、报废核制度; 2.使用、维护、保养制度; 3.周期检定制度; 4.在用计量器具、检验设备现场抽检制度; 5.计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

  (二) 医用计量器具使用保管者,由于人为原因造成器具损坏,遗失的必须及时报医务科,并写明原因,损坏程度,责任者各队组根据《奖惩制度》提出处理意见,技术组根据实际情况签署意见后提交分管院长处理;损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由医务科根据临床需要制订计量器具的购置计划。

  二、强检医用计量器具登记备案

  (一)医务科统管全院计量器具和有关科室配合制订计量器具购置计划,组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作,建立计量器具台帐和历史档案卡。

  (二)强制检定医用计量器具的采购、入库、领用、流转、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。并及时做好登记备案。

  三、健全医用计量器具档案内容

  建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管其内容主要有:

  1、计量器具检验设备台帐;

  2、计量器具、检验设备历史档案;

  3、计量器具、检验设备周期检定计划

  4、计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定证书

  5、原始记录、报废单等)。

计量器具自查报告4

  按照xx质监量函【20xx】25号《关于开展全x医用强检计量器具监督检查的通知》,我院及时组织了对全院医疗计量器具检测的自查整改工作,现将自查情况报告如下

  一、我院涉及医疗用强制检定计量器具共19件,包括心电监护仪,心电图机,彩超,血细胞分析仪,全自动生化分析仪,CT,CR等。

  在检查中发现,有部分仪器出现故障未及时排除,计量检定合格标签也有脱落丢失的情况,对此我院将及时排除故障,缩短停机时间。

  二、我院现配备的用于医疗计量器具都依法申请了强制检定,并有专职计量器具管理人员按国家规定,对所有强制检定计量器具送检。

  本次自检中,未发现有检定不合格或检定周期超期继续使用情况,各强制检定计量器具均持有国家法定检验部门的计量器具检定证书。

  同时,我单位其他非涉及医疗计量器具,如血压计、体重秤等也按规定进行检定,且具有检定合格证书。

  三、根据质量管理要求,建立了相应的质量器具周期检定制度,计量器具报废、更新制度。

  指定总务科为计量器具管理责任部门,由总务科并配备计量器具管理人员对医院的计量进行抽检和自检,以及强制检定计量器具的及时送检和不合格计量器具报废更新,建立计量器具管理台账,规范各种计量器具管理。

  四、通过本次自检将进一步加强对计量器具出厂合格证、计量器具制造许可证的管理力度,今后工作中将加强对两证的管理,在计量器具采购中供应商必须提供两证,同时建立档案,将两证与计量器具检定合格证书同时归档保管。我院将在今后的工作中,严格执行国家相关规定,认真做好计量器具管理工作,使我院各计量器具时时处于合格、可控状态。


计量器具自查报告扩展阅读


计量器具自查报告(扩展1)

——计量器具管理制度菁选

计量器具管理制度10篇

  在生活中,制度使用的情况越来越多,制度是维护公*、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的计量器具管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

计量器具管理制度1

  计量工作企业实现现代化管理要基础工作之一。根据《中华人民共和国计量法》和《全国公司工矿企业计量管理实施办法》,结合公司的实际情况,制定本实施办法:

  一、设立适应生产需要的检验室,配备专职或兼职的计量人员,在总经理直接领导下,协同各部门,统一管理全公司的计量工作。

  二、建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管,其内容主要有:

  1、1。计量器具检验设备台帐;

  2、2。计量器具、检验设备历史档案;

  3、3。计量器具、检验设备周期检定计划

  4、4。计量器具检验设备的`技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证。

  5、始记录、报废单等)。

  三、能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应,并能满足要求。

  四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度,检定不合格的不得使用,周期受检率达成100%,周期合格率在95%以上。

  五、建立和建各项计量管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:

  1。入库、流转、降级、报废核制度;

  2。使用、维护、保养制度;

  3。周期检定制度;

  4。在用计量器具、检验设备现场抽检制度;

  计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

计量器具管理制度2

  工厂计量器具的校验、标识、使用管理办法

  1、目的

  对计量设备进行有效的控制,保证设备的测量精度和准确性,满足预期的使用要求。

  2、范围

  适用于本公司计量设备的控制(分析天*.计量容器等)

  3、职责

  3.1质管科负责计量设备的控制和管理,计量设备周期检定计划的编制。

  3.2检验员负责计量设备的正确使用及维护保养。

  3.3 销售部负责计量设备的采购。

  3.4质管科主管负责贵重的`计量设备申购审核和周期检定计划的审批。

  3.5总经理负责设备购置申请单的批准。

  4、工作程序

  4.1、计量设备的范围

  用于对采购产品、半成品及最终产品检测所用的设备。

  4.2、计量设备的购置

  4.2.1、使用部门需增添、更新计量设备时,由采购部负责人填写《采购单》,经总经理批准后予以采购。

  4.2.2、采购人员按要求进行采购,设备购入后通知质管科按照《进货验证记录》中的内容,对其进行确认。

  4.2.3、在确认过程中发现与要求不符或是设备损坏、缺件时由销售部负责向供应商调换。

  4.2.4、计量设备经确认后由质管科负责送检,合格后进行登记、编号,进行标识,注明编号、有效期等,并根据使用的地点、位置,写入《生产设施、设备一览表》,统一进行管理。

  4.3、计量设备的周期检定

  4.3.1、质管科负责制订《设施保养检修记录》,并按其内容组织实施。

  4.3.2、 对需检定的设备和即将到期的设备及时送检,由质管科负责联系国家法定计量部门进行检定,并保存检定报告。

  4.3.3、需自校的计量设备由质管科制订相应的自校规程,进行自校,并作好自校记录。

  4.3.4、检定或校准合格的设备,进行合格标识,并标明有效期;校准不合格的,同样进行不合格标识,经修理后重新校准;对不便粘贴标签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管。

  4.4、计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制

  4.4.1、使用者应按使用说明书或规定的要求正确使用设备,确保设备的测量能力与要求相一致,防止发生可能使校准失效的调整,使用后要进行必要的维护和保养。

  4.4.2、在使用计量设备前应检查该设备是否工作正常,是否在检定有效期内。

  4.4.3、对于重大的计量设备,搬运后应重新进行校准,合格后方可使用。

  4.4.4、对于暂时不用的计量设备,由使用部门提出封存申请,质管科同意后予以封存,做好标识与记录;反之,由使用部门提出申请,经质管科同意,必要时送上级计量检定部门检定合格后,方可重新使用,并做好记录。

  4.5、计量设备偏离校准时的控制

  4.5.1、发现计量设备偏离校准状态时,应停止检测工作;并追查使用该设备检测的产品流向,再评价以往检测结果的有效性,确定需重新检测的范围并重新检测;质管科应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施;

  4.5.2、 对无法修复的设备,经质管科负责人确认后,由总经理批准报废或作相应处理。

  4.6 、使用的计量设备应存放在适宜的环境里,防止设备遭受雨淋、曝晒,由质管科负责监督检查。

  4.7、计量设备的记录保存由质管科收集、保存直至该测量设备报废为止。

  

计量器具管理制度3

  1、度计量器具使用、维护、保养制度

  1.1合理选用量具。不得用高精度量肯测量低精度工作,测量前,效对好零位,检查量具的超始是否灵活正确,发现失准,应及时向计量管理员报告,待修复后方可使用。

  1.2保持量具的清洁。对测量完毕后的量具,须擦净量具工作面油污,必要时,涂上防锈油后,放在盒内,对正常用的量具要定期进行保养。

  1.3在使用表类量具测量工件时,应保持垂直工件被测量面,不允许受到剧烈冲击和震动,以免影响测量精度,使用完毕,应立即将表拆下,放入盒内。

  1.4使用量具时,须了解量具的'保养知识,非量具检修人风吹草动,严禁随意拆卸、改装及自选修理。

  1.5保养量具时,要将量具存放在清洁、干燥、无震动、无腐蚀气体的地方,并收集好量具的检定合格书,严格执行检定周期,按时送上级计量部门检定。

  2、衡器的使用,维护保养制度

  2.1使用衡器称重前,首先检查台称计量杠杆是否完好,对好零位,一切正常方可投入使用。

  2.2在秤量各种原料时,应将被秤物放在衡器台板中央,注意低放、轻放、养活冲击力,以免损坏衡器和影响其准确度。

  2.3每次称量完毕后,应首先关闭制动器,在取下被称物,以免损坏刀刃。

  2.4称量不同价格物件时,应选择相应精度的衡器进行称量,对一般不大于衡器最大称量百分之五,正常应在最大称量的三分之二范围内进行称量,更不得超过衡器最大称量进行称量。

  2.5使用衡器人员,应了解衡器计量性能和检定周期,发生故障,应立即停止使用,送计量部门检修,合格后方可继续使用。

计量器具管理制度4

  1、为了加强计量器具的管理,确保测量和监控活动的有效性,特制定规定。

  2、适用于对产品和过程进行测量和监控所用的器具。(如游标卡尺、千分尺、天*、台称、耐压测试仪等,以下简称计量器具。)

  3、已领用计量器具的单位或个人,应积极配合质管部对计量器具进行登记,并办理领用手续。

  4、需要添置计量器具的单位或个人,应向质管部提出书面申请,经核批后给予购买,并由质管部登记核发。

  5、计量器具损坏或偏离核准状态时,应立即停止使用,并及时交回或通知质管部进行核实。对无法修复或维修成本过高的.计量器具,由质管部填写《设施报废表》,经公司领导签字后报废。

  6、一人不能领用两只及两只以上同样规格型号的量具。

  7、性能测试仪器为一年检定一次,自制的检测仪器和检验夹具卡尺、千分尺为6个月校正一次校准温度为-15℃-+40℃,湿度为40-80%。质管部针对计量仪器能否使用,有监管控制权、校正权。办公室有权追查损坏原因并作出相应处罚。

  8、本规定为Q/AMC2G0706-20xx《监视和测量装置控制程序》的补充文件。未尽事宜按《监视和测量装置控制程序》执行。

  9、本规定由办公室起草,管理者代表批准,质管部负责检查执行。

  10、本规定从批准之日起执行。

计量器具管理制度5

  一、总则

  1、为了加强计量器具的科学有效管理,有重点地管好、用好计量器具,确保量值的准确一致,特制本办法。

  2、本办法是根据《中华人民共和国计量法》及其实施细则,计量管理办法的有关规定,结合本行业生产、能源、经营管理的实际情况制定的。

  二、计量器具分类管理范围:

  1、a类管理计量器具的范围

  ① 鉴定系统计量标准器。

  ②用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面的列入强检目录的计量器具。

  ③考核发电质量的计量器具。

  ④工艺过程中的主要温度仪表。

  ⑤用于统一量值的标准物质。

  ⑥用于检测贵重物料的非强制检定的计量器具。

  2、b类管理计量器具的范围:

  ①热工、电测监督条例中规定的.主要仪表,及所有带热工保护的仪表。

  ②控制室内、监盘抄表的盘表。

  ③凡能安排周期鉴定的就地安装供指示用的压力、温度、电压、电流表。

  ④化学监督用的仪器仪表重要器具。

  ⑤试验用的携带试仪器仪表。

  ⑥修配用于质量检测,检修班组对检修工艺要求较高的计量器具。

  ⑦主要温度的一次元件。

  ⑧用于企业内部能源,物料核算的计量器具。

  3、c类管理计量器具的范围

  ①不能安排周期检定的仅供指示用的压力、温度、电流表、电压表;

  ②不能拆装的测量用互感器;

  ③低值易损的玻璃器皿;

  ④拆装不便的一次元件;

  ⑤国内无处送检或送检有困难的计量器具;

  ⑥三级能源用电能表、水表。

计量器具管理制度6

  1、目的、适用范围

  为保证测量数据的准确,对本企业在用的计量器具及有关计量检测设备按有关检定规程进行周期检定,使其处于良好工作状态。

  本制度适用于本企业在用的计量器具及有关检测设备的周期检定(校定〉工作。

  2、职责

  2.1生产部负责对本企业在用计量器具的a、b、c分级管理,开展在用计量器具的周期检定。

  2.2供应部门配合生产部对特殊设备上的计量器具实施计量器具的周期检定。

  2.3各使用部门配合质检科开展检寇工作。

  3、工作内容与要求

  3.1生产部根据计量器具和检测设备的'使用频度、使用环境条件、测量对象等因素,每年末编制下一年度的周期检定计划。

  3.2按周期检定的年度计划,每年向有关使用部门发出当年'周期检走通知单',使用部门在规定的时间内将应检计量器具送至生产部。周期检定工作由生产部统一安排,各使用部门密切配合,使计量器具检定工作能按顺序进行,确保周检率100%。

  3.3企业最高计量标准器的周期检定,严格按主持考核的国家计量行政部门所指定的计量检定机构规定的周期执行。

  3.4对列国家强制检定目录的工作计量器具,按规定由市级计量行政部门指定或授权的计量检定机构规定的周期执行。

  3.5非重点部位计量器具可延长检定周期的二至四倍,一次性检定计量器具可在入库验收后投入使用,但修复后的应重新检定合格后方能再次使用。

  3.6专用量具按周检计划送检。

  3.7需委外检定的计量器具,各有关检定人员按周检计划,在规定期限内送有关计量检定机构检定,并办好送检手续,做好计量。返回后发放至使用部门。

  3.8生产部每年统计出本年度计量器具受检率、合格率及各部门送检率,报部门负责人。当合格率低于95%,须调查分析原因,落实整改措施,使检定周期不断完善。

计量器具管理制度7

  1、主题内容与适用范围.

  本标准规定了计量器具的分级管理范围办法,适用于计量器具分级管理。

  本标准制订的目的是:为了加强对计量器具的科学管理,保证生产、科研经营活动中计量器具的最值准确可靠。

  对计量器具的分级管理是根据计量器具在生产经营中的作用,国家对该种计量器具的管理要求,计量器具本身的质量及使用的频繁程度而确定的,实行“保证重点,兼顾一般,区别管理,全面监督'的管理原则。

  在计量器具统一管理的基础上,按照实际情况对计量器具分abc三级管理,并制订相应的管理措施。

  1.1计量器具a、b、c分级管理范围

  1.1.1 a级管理范围

  1.1.1.1本厂最高标准器及配套设备

  1.1.1.2用于强检的计量器具。

  1.1.1.3企业用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理对计量数据要求高的关键计量器具。

  1.1.1.4准确度高和使用频繁的计量器具。

  1.1.2 b级管理范围

  1.1.2.1专用计量器具、限定使用范围的计量器具以及固定指示点使用计量器具。

  1.1.2.2产品生产工艺控制、质量检测有计量数据要求的计量器具。

  1.1.2.3用于内部核算、物资管理的计量器具。

  1.1.2.4安装在生产设备上,计量数据准确度要求高,但非停产不能拆卸的计量器具。

  1.1.3 c级管理范围

  1.1.3.1用于生产过程中关键部位,仅起指示作用的计量器具。

  1.1.3.2对计量数据准确度要求不高,使用频次低,且性能稳定的`计量器具。

  1.1.3.3用于检测非关键项目的低值易耗、易损坏的计量器具。

  1.1.3.4成套设备上不能拆卸的指示仪表。

  2、计量器具a、b、c分级管理办法。

  2.1 a级计量器具管理办法。

  2.1.1凡列入a级管理范围的计量器具,按国家检定规程要求向**计量行政部门申请检定,对经**计量行政部门授权开展自检的项目,要严格执行检定规程。

  2.1.2暂无检定规程的计量器具,应制定校验或比较方法,报市技术监督局备案。

  2.1.3强制检定的计量器具应登记造册向市技术监督局申报,并由指定的技术机构执行强制检定。

  2.2 b级计量器具管理办法。

  2.2.1对于连续运转装置上拆卸不便的计量器具,可随设备检修期间同步安排检定周期,在日常运转中必须严格监督检查。

  2.2.2对使用频次离和需确保使用准确度的计量器具(如质控点所配计量器具)应酌情缩短检定周期。

  2.2.3通用计量器具专用时,按实际使用要求相应减少检定项目,但捡起证书应当注明准许使用地点,并在计量器具位置处标贴限用标志。

  2.3 c级计量器具管理办法。

  2.3.1对一些准确度无严格要求,性能不易改变的低值易损的计量器具,实行一次性检定。

  2.3.2非生产关键部位起指示作用,使用频次低,性能稳定以及连续运转设备上固定安装的计量器具,实行有效期管理或延长检定周期。

  2.4根据本办法编制计量器具分级管理目录,目录中应有计量器具类别、种别、名称、适用范围及检定周期。

  2.5本广计量器具实行a、b、c彩色标志管理。

  2.6 a、b级计量器具必须有相应的检定证书和检定原始记录。c级计量器具应有原始记录或有cmc产品合格证印。

  2.7本厂使用的计量器具台帐、卡片等均注以管理级别,对于新增加的计量器具在年底前按本办法的分级原则补充编入本厂分级管理目录中。

计量器具管理制度8

  (一)属于强制检定的计量器具应由专人(计量管理员)负责管理和协调。

  (二)在上级计量部门的监督和指导下,医院计量室按照《计量法》的要求和有关的规定,统一管理全院的计量工作。

  (三)统一建立全院强制检定计量器具的台账、分户账、分类账,保管好有关的技术档案和检定证书。

  (四)加强与计量检定部门的业务联系,做好年度强制检定计量器具的周期检定工作。

  (五)随机地对在用计量器具进行抽检,停止使用超期或不合格的计量器具。

  (六)对违反计量工作制度产生的后果,报领导作相应的处理。

  医疗计量器具的使用、维护、保养制度

  (一)使用计量器具的部门,必须做好计量器具的使用与保养工作,制订出相应的使用操作规程,由专人负责,并严格按照说明书及操作规程进行操作。

  (二)所有计量器具都应建立使用记录和定期维护保养;常用计量器具应每次使用后擦净保养,不常用者应定期做通电试验。

  (三)存放计量器具的场所,要求清洁卫生。温度、湿度要符合检定规程的规定,并保持相对稳定。易变形的计量器具,要分类存放,妥善保管。严禁计量器具与酸、碱等腐蚀性物质及磨料混放。

  (四)在用计量器具必须有计量鉴定证书和合格标记,发现合格证书丢失或超期,要及时查找原因,办理补证手续。

  (五)计量器具发生故障时,应及时报计量管理员处理,各使用部门无权擅自修理计量器具。精密贵重仪器经主管领导批准后送修,并做好记录。

  (六)计量器具的外协修理

  本单位不能修理的计量器具,应委托已取得《修理计量器具许可证》的单位并由质量技术监督部门认可的`单位修理,并有被委托方的检修证书。修理后应开具合格证书。

  (七)有下列情况之一的计量器具不得使用:

  1.未经检定或检定不合格;

  2.超过检定周期;

  3.无有效合格证书或印鉴;

  4、计量器具在有效使用期内失准、失灵;

  5.未经**计量行政部门批准使用的非法定计量单位的计量器具。

  医疗计量文件、技术档案资料管理制度

  (一)计量资料档案由计量管理室兼职计量管理员专人负责收集、保管和建立。

  (二)计量器具资料档案与医疗设备档案相配合构成完整的计量档案。

  (三)计量器具的档案内容

  1.如计量器具是固定资产,则按医疗设备档案内容建立档案外,还应有检定证书等。

  2.如计量器具是低值易耗品,则档案内容应包括申购合同、说明书、合格证、检定证书等。

  (四)计量器具的台帐包括:

  1.计量器具管理目录;

  2.计量器具管理台帐;

  3.工作计量器具分户管理台帐;

  4.计量器具历史记录卡;

  5.计量器具周期检定计划表。

  (五)按规定的保存时间保管好计量文件和技术档案资料,若销毁档案资料须经批准。

  (六)对发生丢失计量档案的事件,应做好记录、查清原因再追究责任。

  (七)需要查阅档案文件资料,履行借用手续,以防丢失和损坏。

  医疗计量事故管理制度

  在医疗过程中,可以是因医疗计量器具准确度或其他计量问题,而引起的医疗纠纷或医疗事故。如发生这种问题,可按以下方法处理:

  (一)处理计量纠纷的方式有检定和调解,首先要查清事实、分清是非、明确责任,在相互谅解的基础上促使双方当事人解决问题。

  (二)计量调解是由县级以上质量技术监督局对计量纠纷双方进行的调解。根据计量纠纷的特殊情况,计量调解一般应在仲裁检定以后进行。

  (三)仲裁检定是指由县级以上质量技术监督局用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以仲裁为目的的计量检定、测试活动。仲裁检定可以由县级以上质量技术监督局直接受理,指定有资质的计量检定机构进行。

  (四)情节严重并引起医疗事故,应保护现场,以便有关人员前来找出事故原因并记录;按照国家的相关法律处理。

  (五)一般事故如是人为因素引起,则对当事人给予相应的处理;对于管理不善引起的,应分析原因,并制定相应的管理制度,以免类似事件的再次发生。

计量器具管理制度9

  第一章总则

  第一条根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《省计量监督管理条例》的有关规定,结合本地区实际,制定本制度。

  第二条本制度所指强制检定计量器具为社会公用计量标准器具,企、事业单位使用的最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入《中华人民共和国强制检定工作用计量器具目录》的强制检定工作计量器具。

  第二章计量器具管理

  第三条强制检定工作计量器具使用、报停、重新启用及报废,计量器具使用单位应按要求将强制检定工作计量器具报当地县(市)局备案,县(市)局收到申请后予以登记备案,并分别制发相应的《强制检定计量器具登记备案证书》、《强制检定计量器具报停备案通知书》、《强制检定计量器具启用备案通知书》及《强制检定计量器具报废备案通知书》,建立辖区强制检定工作计量器具明细档案。

  第四条社会公用计量标准器具及企、事业单位使用的最高计量标准器具由使用单位向当地县(市)局申报,县(市)局建立辖区计量标准器具明细台帐并督促其按期送检,计量标准器具报停、报废、重新启用、更换按《计量标准考核办法》规定由使用单位向主持考核该项计量标准的考核单位提出申请并由考核单位备案。

  第五条县(市)局指导计量器具使用单位建立在用强制检定计量器具的《强制检定计量器具档案管理卡》(简称《档案管理卡》),《档案管理卡》格式由本局统一制定,县(市)局统一编号,计量器具使用单位保存。

  第六条强制检定计量器具接受检定后,计量器具使用单位应及时、准确地在《档案管理卡》上标注检定时间、检定人员、检定机构、检定证书(检定结果通知书)编号及检定结论。并将相应的计量器具备案证书及检定证书(检定结果通知书)存档备查。

  第七条强制检定计量器具须实行三色标志管理,在其显著位置粘贴“绿、黄、红”彩色标志标明使用状态。

  经检定合格的计量器具须粘贴绿色合格标志;某一功能或某一指标达不到仪器本身要求,但可以限制使用的经校准合格的计量器具须粘贴黄色准用标志,并标明其允许使用的范围;强制检定计量器具经检定不合格的,超过检定/校准周期的。,经报废或报停备案的,须粘贴红色禁用标志。强制检定计量器具使用单位对已报废的强制检定计量器具应进行入库管理,不得将其置于工作台上。

  第八条强制检定计量器具使用单位应指定专人对计量器具进行管理,定期维护。放置环境要符合要求,严禁与其他工具、杂物堆放。

  第三章强制检定

  第九条经质监部门考核取得《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》及《计量授权证书》的'计量检定机构或经授权在企业(单位)内部开展量值传递的单位依法开展计量器具强制检定工作。

  第十条社会公用计量标准器具及企、事业单位使用的最高计量标准器具由使用单位向主持考核该项计量标准的质监部门申请周期检定。

  第十条辖区内的在用强制检定工作计量器具由县(市)局下达《地区强制检定工作计量器具检定指定书》(简称《指定书》),指定计量检定机构进行检定。《指定书》格式由本局统一制定,指定的内容必须标明计量器具的名称、规格型号、器号、数量,检定机构名称及检定时限,必要时可添加附表。

  第十一条实行周期检定的计量器具经县(市)局备案下达《指定书》后,使用(安装)单位持《指定书》向指定的计量检定机构申请周期检定或送检,县(市)局负责督促。

  第十二条水表、煤气表、电能表等实施首次检定的计量器具,使用(安装)单位按要求申请备案后由县(市)局下达《指定书》,检定合格后方可安装使用。实行首次检定的强制检定计量器具到期轮换(更新),使用(安装)单位应及时向县(市)备案,经县(市)局对新安装的计量器具下达《指定书》,检定合格后方可安装使用。

  第十三条县(市)局应及时将各计量器具使用单位指定的计量器具名称及数量向相关计量检定机构书面通报。计量检定机构在各县(市)局辖区开展现场计量检定工作前,必须事先告知各县(市)局,检定完毕后及时书面向县(市)局反馈检定情况;计量器具使用单位自行送检的计量器具,计量检定机构检定完毕后,亦须及时向计量器具所在辖区县(市)局书面反馈。

  第十四条计量检定机构在开展检定工作时发现计量器具使用单位使用的强制检定工作计量器具未报县(市)局备案,未经县(市)局下达《指定书》,不得擅自开展检定,而应将强制检定计量器具情况及时书面反馈县(市)局,待县(市)局对前期未备案的强制检定计量器具下达《指定书》后方可开展检定。

  第十五条经指定后拒不送检或拒绝接受依法检定的,计量检定机构应及时书面通报各县(市)局行政执法部门;各县(市)局行政执法部门要依法按程序进行调查处理,并将处理情况书面反馈给计量检定机构。

  第十六条计量检定机构新增检定项目经计量标准考核合格获得授权后,将其新增检定项目报各县(市)局备案,县(市)局根据“就*就地”的原则,按新增检定项目下达《指定书》。

  第十七条计量检定机构于每季度末25日前,将季度检定工作开展情况书面上报本局。

  第四章责任追究

  第十八条县(市)局未及时下达《指定书》造成使用(安装)单位计量器具漏检以及县(市)局未严格监管,对企业(使用单位)在用强制检定计量器具超期未检或企业拒检的行为未进行查处的,由本局计量部门提议对县(市)局进行责任追究。

  第十九条计量检定机构无故拖延检定期限,按《省物价局、贵州省财政厅关于调整计量检定收费标准的通知》规定免收送检单位的部分或全部检定费,并由本局计量部门提议对计量检定机构进行责任追究。

  第五章附则

  第二十条本制度适用于本辖区

  第二十一条本制度自通过之日起施行,由本局计量部门解释。

计量器具管理制度10

  计量工作企业实现现代化管理要基础工作之一。根据《中华人民共和国计量法》和《全国公司工矿企业计量管理实施办法》,结合公司的实际情况,制定本实施办法:

  一、设立适应生产需要的检验室,配备专职或兼职的计量人员,在总经理直接领导下,协同各部门,统一管理全公司的.计量工作。

  二、建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管,其内容主要有:

  1、1.计量器具检验设备台帐;

  2、2.计量器具、检验设备历史档案;

  3、3.计量器具、检验设备周期检定计划

  4、4.计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证。

  5、始记录、报废单等)。

  三、能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应,并能满足要求。

  四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度,检定不合格的不得使用,周期受检率达成100%,周期合格率在95%以上。

  五、建立和建各项计量管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括:

  1、入库、流转、降级、报废核制度;

  2、使用、维护、保养制度;

  3、周期检定制度;

  4、在用计量器具、检验设备现场抽检制度;

  计量员培训、考核、任用、奖惩制度。


计量器具自查报告(扩展2)

——计量器具自查报告(精选5篇)

  计量器具自查报告 1

  我公司成立于20xx年七月,由原“独店水泥厂”、“独店乡建筑材料厂”几经改制,扩建而来,如今本公司已成为拥有一条年产PF32.5R水泥11万吨生产线的企业,就业人员116人,其中管理干部8人,专业技术人员13人。*年来,随着企业内部管理工作的不断完善,特别是现代化管理方法的应用,使计量工作越来越显示出其在企业生产经营管理工作中的重要地位,尤其是它对提高产品质量、增强企业管理效益,降低物能消耗,保证安全生产,保护环境等方面起着非常重要的作用。自成立公司来,我们坚持狠抓企业计量工作,建立健全了计量管理机构和各项计量管理制度,不断强化计量检测、器具配置、周期检定和专业技术人员培训等一系列整改工作,经济效益得到了明显提高。为使我公司计量工作再上新台阶,进一步做到“优质、高产、低耗”,现就我公司计量工作情况作以下汇报,望提出宝贵改进意见,以利进一步完善和提高。

  一、高度重视,认真抓好计量管理工作

  *年来,我公司专门派专人参加了上级业务部门组织的计量管理工作培训学*,随后,公司成立了以总经理直接负责下的计量管理工作小组,对全公司所有涉及到的计量工作进行有序管理。且进一步完善了各项计量工作管理制度,加强实施,严格考核;建立健全了计量器具管理台帐。并对其实行分类管理。经过严格的管理以后,保证在用计量器具的受检率、合格率。使公司的计量工作不断向科学化、规范化、程序化迈进。

  二、搞好计量器具配备,确保计量检测工作需求

  为了保证计量单位的准确可靠,我公司首先从各环节的计量器具配备入手,严格按照国家规定,凡属工艺过程控制的仪表设施,坚持配备齐全,坚决杜绝无表操作,对各部门的在用计量器具也严格按照配备规范运作,联系行业实际,对化验室的设备进行了全面的补充和更新,从而确保了计量数据的准确、可靠,使产品质量明显提高。二是严格按制度办事,所用设备仪表监控责任到人,从而保证了所有仪器仪表完好无损和计量性能的'准确,为我公司的计量管理工作提供了可靠的技术保障。

  三、狠抓工艺过程控制,严格执行计量考核

  质量是企业的命脉。水泥质量是关系到人民生命安全的大事,决不可掉以轻心。为了保证产品质量,我们首先从源头抓起,对于进厂原、燃材料,必须先经100T地中衡计量、检测后由计量人员核测确定其杂质水份含量,最后将核测数据作为数据开据票据;对入库原料,化验室根据控制项目要求进行检验与抽查。杂质、水份、粒度超标,决不允许入库。生料及水泥制备两系统则更加注重计量检测,设有两条微机配料系统配料,值班员密切注意物料流量变化,发现异常立即处理并报有关主管。超标运行时,微机则自动报警,并同时切断配料;化验室对其两系统进行24小时密切检测检验,超出指标范围则立即通知有关岗位及领导,予以现场纠正、处理、调整;煅烧车间的立窑窑面仪表齐全,由熟练看火工掌握,由此判断煅烧、卸料是否正常,并随时方便调整,对于煅烧熟料质量则由化验室控制组根据《细则》规定进行质量等级外观界定,分析组进行熟料各成份分析,物检组进行稠度、凝结时间及抗折、抗压破坏性试验;包装车间经均化处理对出厂水泥实行定量包装,每200吨为一编号,每编号都要进行袋重质量抽查,确保袋重合格率达到100%,确属偶然机械故障,则须逐袋返工、校正;化验室具有完善的计量检测设备,且严格执行设备的强检、自检,维护使用制度,对整个生产工艺过程设立了20个控制点,54个控制检测项目,确保计量检测准确,出厂水泥100%合格;机电车间严把计量关口,对所涉及的电能表、仪表、时间继电器定期校准、送检,避免了许多不必要的损耗及设备故障;公司各部门则也有各自的计量设施,如给水部门严把水源消耗,分路管理,节约用水,奖罚分明,水表定期检查、校验。

  总之,通过以上计量管理措施,我公司产品质量有了进一步提高,入窑生料合格率提高了13%,熟料质量由原来的38Mpa提高到45Mpa,物能煤耗如由原来的170kg/T熟料降低到了151kg/T熟料,就增强了企业效益,从而真正达到了“优质、高产、低耗”的目的。然而,我们还在此方面存在好多不足之处,企业的自动化计量还不是十分很高,这就要求我们在今后的企业管理中,不断强化计量管理,学*先进的管理经验与方法,以科技为先导,以市场为基础,以服务为宗旨,以质量为前提,以效益为核心,团结奋进,勇创高新,为企业的创优增效做出更大的成绩。

  计量器具自查报告 2

  按照兖州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,我院进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下:

  一、完善医用计量器具档案管理制度。

  (一) 建立和健全各项计量档案管理制度,并且要严格遵守,计量管理制度包括: 1.入库、流转、降级、报废核制度; 2.使用、维护、保养制度; 3.周期检定制度; 4.在用计量器具、检验设备现场抽检制度; 5.计量员培训、考核、任用、奖惩制度。

  (二) 医用计量器具使用保管者,由于人为原因造成器具损坏,遗失的.必须及时报医务科,并写明原因,损坏程度,责任者各队组根据《奖惩制度》提出处理意见,技术组根据实际情况签署意见后提交分管院长处理;损坏至不能使用或遗失不能找回的器具由医务科根据临床需要制订计量器具的购置计划。

  二、强检医用计量器具登记备案

  (一)医务科统管全院计量器具和有关科室配合制订计量器具购置计划,组织好计量器具入库、发放、使用、降级和报废的登记工作,建立计量器具台帐和历史档案卡。

  (二)强制检定医用计量器具的采购、入库、领用、流转、降级、报废、使用、维护、保养等应按有关的计量管理制度执行。并及时做好登记备案。

  三、健全医用计量器具档案内容

  建立健全的技术档案和原始记录,并要妥善保管其内容主要有:

  1、计量器具检验设备台帐;

  2、计量器具、检验设备历史档案;

  3、计量器具、检验设备周期检定计划

  4、计量器具检验设备的技术资料(包括说明书、合格证、送检合格证、检定证书

  5、原始记录、报废单等)。

  计量器具自查报告 3

  我公司成立于20xx年七月,由原“独店水泥厂”、“独店乡建筑材料厂”几经改制,扩建而来,如今本公司已成为拥有一条年产PF32。5R水泥11万吨生产线的企业,就业人员116人,其中管理干部8人,专业技术人员13人。*年来,随着企业内部管理工作的不断完善,特别是现代化管理方法的应用,使计量工作越来越显示出其在企业生产经营管理工作中的重要地位,尤其是它对提高产品质量、增强企业管理效益,降低物能消耗,保证安全生产,保护环境等方面起着非常重要的作用。自成立公司来,我们坚持狠抓企业计量工作,建立健全了计量管理机构和各项计量管理制度,不断强化计量检测、器具配置、周期检定和专业技术人员培训等一系列整改工作,经济效益得到了明显提高。为使我公司计量工作再上新台阶,进一步做到“优质、高产、低耗”,现就我公司计量工作情况作以下汇报,望提出宝贵改进意见,以利进一步完善和提高。

  一、高度重视,认真抓好计量管理工作

  *年来,我公司专门派专人参加了上级业务部门组织的计量管理工作培训学*,随后,公司成立了以总经理直接负责下的计量管理工作小组,对全公司所有涉及到的计量工作进行有序管理。且进一步完善了各项计量工作管理制度,加强实施,严格考核;建立健全了计量器具管理台帐。并对其实行分类管理。经过严格的管理以后,保证在用计量器具的受检率、合格率。使公司的计量工作不断向科学化、规范化、程序化迈进。

  二、搞好计量器具配备,确保计量检测工作需求

  为了保证计量单位的准确可靠,我公司首先从各环节的计量器具配备入手,严格按照国家规定,凡属工艺过程控制的仪表设施,坚持配备齐全,坚决杜绝无表操作,对各部门的在用计量器具也严格按照配备规范运作,联系行业实际,对化验室的设备进行了全面的补充和更新,从而确保了计量数据的准确、可靠,使产品质量明显提高。二是严格按制度办事,所用设备仪表监控责任到人,从而保证了所有仪器仪表完好无损和计量性能的准确,为我公司的计量管理工作提供了可靠的技术保障。

  三、狠抓工艺过程控制,严格执行计量考核

  质量是企业的命脉。水泥质量是关系到人民生命安全的大事,决不可掉以轻心。为了保证产品质量,我们首先从源头抓起,对于进厂原、燃材料,必须先经100T地中衡计量、检测后由计量人员核测确定其杂质水份含量,最后将核测数

  据作为数据开据票据;对入库原料,化验室根据控制项目要求进行检验与抽查。杂质、水份、粒度超标,决不允许入库。生料及水泥制备两系统则更加注重计量检测,设有两条微机配料系统配料,值班员密切注意物料流量变化,发现异常立即处理并报有关主管。超标运行时,微机则自动报警,并同时切断配料;化验室对其两系统进行24小时密切检测检验,超出指标范围则立即通知有关岗位及领导,予以现场纠正、处理、调整;煅烧车间的立窑窑面仪表齐全,由熟练看火工掌握,由此判断煅烧、卸料是否正常,并随时方便调整,对于煅烧熟料质量则由化验室控制组根据《细则》规定进行质量等级外观界定,分析组进行熟料各成份分析,物检组进行稠度、凝结时间及抗折、抗压破坏性试验;包装车间经均化处理对出厂水泥实行定量包装,每200吨为一编号,每编号都要进行袋重质量抽查,确保袋重合格率达到100%,确属偶然机械故障,则须逐袋返工、校正;化验室具有完善的计量检测设备,且严格执行设备的强检、自检,维护使用制度,对整个生产工艺过程设立了20个控制点,54个控制检测项目,确保计量检测准确,出厂水泥100%合格;机电车间严把计量关口,对所涉及的电能表、仪表、时间继电器定期校准、送检,避免了许多不必要的损耗及设备故障;公司各部门则也有各自的计量设施,如给水部门严把水源消耗,分路管理,节约用水,奖罚分明,水表定期检查、校验。总之,

  通过以上计量管理措施,我公司产品质量有了进一步提高,入窑生料合格率提高了13%,熟料质量由原来的.38Mpa提高到45Mpa,物能煤耗如由原来的170kg/T熟料降低到了151kg/T熟料,就增强了企业效益,从而真正达到了“优质、高产、低耗”的目的。然而,我们还在此方面存在好多不足之处,企业的自动化计量还不是十分很高,这就要求我们在今后的企业管理中,不断强化计量管理,学*先进的管理经验与方法,以科技为先导,以市场为基础,以服务为宗旨,以质量为前提,以效益为核心,团结奋进,勇创高新,为企业的创优增效做出更大的成绩。

  计量器具自查报告 4

  按照xx质监量函【20xx】25号《关于开展全x医用强检计量器具监督检查的通知》,我院及时组织了对全院医疗计量器具检测的自查整改工作,现将自查情况报告如下

  一、我院涉及医疗用强制检定计量器具共19件,包括心电监护仪,心电图机,彩超,血细胞分析仪,全自动生化分析仪,CT,CR等。

  在检查中发现,有部分仪器出现故障未及时排除,计量检定合格标签也有脱落丢失的情况,对此我院将及时排除故障,缩短停机时间。

  二、我院现配备的用于医疗计量器具都依法申请了强制检定,并有专职计量器具管理人员按国家规定,对所有强制检定计量器具送检。

  本次自检中,未发现有检定不合格或检定周期超期继续使用情况,各强制检定计量器具均持有国家法定检验部门的.计量器具检定证书。

  同时,我单位其他非涉及医疗计量器具,如血压计、体重秤等也按规定进行检定,且具有检定合格证书。

  三、根据质量管理要求,建立了相应的质量器具周期检定制度,计量器具报废、更新制度。

  指定总务科为计量器具管理责任部门,由总务科并配备计量器具管理人员对医院的计量进行抽检和自检,以及强制检定计量器具的及时送检和不合格计量器具报废更新,建立计量器具管理台账,规范各种计量器具管理。

  四、通过本次自检将进一步加强对计量器具出厂合格证、计量器具制造许可证的管理力度,今后工作中将加强对两证的管理,在计量器具采购中供应商必须提供两证,同时建立档案,将两证与计量器具检定合格证书同时归档保管。我院将在今后的工作中,严格执行国家相关规定,认真做好计量器具管理工作,使我院各计量器具时时处于合格、可控状态。

  计量器具自查报告 5

  xxxxx化工集团有限公司组建于xxxx年xx月,是从事石油化工生产的股份制企业,主要经营产品有汽油、柴油、液化石油气、丙烯、丙烷等。

  企业现有总资产30亿元,员工496人,占地700余亩;就业人员485人,其中管理干部185人,专业技术人员78人。

  *年来,随着企业内部管理工作的不断完善,特别是现代化管理方法的应用,使计量工作越来越显示出其在企业生产经营管理工作中的重要地位,尤其是它对提高产品质量、增强企业管理效益,降低物能消耗,保证安全生产,保护环境等方面起着非常重要的作用。自成立公司来,我们坚持狠抓企业计量工作,建立健全了计量管理机构和各项计量管理制度,不断强化计量检测、器具配置、周期检定和专业技术人员培训等一系列整改工作,经济效益得到了明显提高。为使我公司计量工作再上新台阶,进一步做到“优质、高产、低耗”,现就我公司计量工作情况作以下汇报,望提出宝贵改进意见,以利进一步完善和提高。

  一、高度重视,认真抓好计量管理工作 *年来,我公司专门派专人参加了上级业务部门组织的计量管理工作培训学*,随后,公司成立了以总经理直接负责下的计量管理工作小组,对全公司所有涉及到的计量工作进行有序管理。且进一步完善了各项计量工作管理制度,加强实施,严格考核;建立健全了计量器具管理台帐。并对其实行分类管理。经过严格的'管理以后,保证在用计量器具的受检率、合格率。使公司的计量工作不断向科学化、规范化、程序化迈进。

  二、搞好计量器具配备,确保计量检测工作需求 为了保证计量单位的准确可靠,我公司首先从各环节的计量器具配备入手,严格按照国家规定,凡属工艺过程控制的仪表设施,坚持配备齐全,坚决杜绝无表操作,对各部门的在用计量器具也严格按照配备规范运作,联系行业实际,对化验室的设备进行了全面的补充和更新,从而确保了计量数据的准确、可靠,使产品质量明显提高。二是严格按制度办事,所用设备仪表监控责任到人,从而保证了所有仪器仪表完好无损和计量性能的准确,为我公司的计量管理工作提供了可靠的技术保障。

  二、确保计量器具配备的管理,加大监督检测 我公司现配备的用于安全防护计量器具都依法申请了强制检定,并有专职计量器具管理人员按国家规定,对所有强制检定计量器具送检。本次自检中,未发现有检定不合格或检定周期超期继续使用情况,各强制检定计量器具均持有国家法定检验部门的计量器具检定证书。同时,我公司其他非涉及安全防护计量器具,如电子汽车衡、温度计、原子吸收分光光度计等也按规定进行检定,且具有检定合格证书。

  通过本次自检发现公司过去对计量器具出厂合格证、计量器具制造许可证的管理存在不足,对两证的管理不严格,今后必须加强对两证的管理,在计量器具采购中必须要供应商提供两证,同时建立档案,将两证与计量器具检定合格证书同时保管。

  计量管理是我公司的重要的基础工作,尤其是与安全相关各种计量器具更是重中之重,我公司在以后的工作中,更要坚持对计量管理不放松的态度,严格执行国家相关规定,认真做好计量器具管理工作,使公司各计量器具时时处于合格、可控状态。


计量器具自查报告(扩展3)

——烟草局自查报告

烟草局自查报告

  在人们素养不断提高的今天,报告有着举足轻重的地位,报告具有成文事后性的特点。在写之前,可以先参考范文,以下是小编精心整理的烟草局自查报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

烟草局自查报告1

  *年来,在市创卫办的统一领导下,按照《xx市创建国家卫生城市实施方案》的具体要求,xx市工商局积极行动,周密部署,把建成区无烟草广告治理工作作为创卫工作的重要举措来抓,做到宣传到位、措施到位,取得了明显成效。现对三年来的工作自查如下:

  一是抓宣传,营造良好氛围。

  制定下发了《关于加强烟草广告整治的通知》,对专项整治行动进行全面安排部署。进一步畅通投诉举报渠道,及时发布广告提示,积极接受社会监督。同时,对广告主、经营者,发布者开展宣传培训活动,发放宣传单,讲解广告法,有效提高了群众的广告法律意识。

  二是抓关键,明确查处重点。

  成立了由主管局长任组长、经检大队、商广科和城区三分局负责人为成员的烟草广告整治领导小组,明确了整治目标和具体要求,对城区、各乡镇中心区域、高速公路两侧和车站、商场、公园、广场、社区周边路牌、灯箱、电子显示屏、车体等广告媒体进行全面检查和清理。

  三是抓准入,把好审批关口。

  加强户外广告的审批登记,切实把好户外广告内容审查关,保障无烟草广告发布。

  四是抓排查,开展专项治理。

  对辖区内的广告进行拉网式检查,逐个登记,做到有据可查。在此基础上,以基层分局为单位,对广告行为实现无缝隙监管,确保广告经营秩序得到有效规范。出动执法人员310人次,检查广告公司70家、烟草经营户260家,无擅自发布烟草广告违法行为。

烟草局自查报告2

  为严格规范工商企业卷烟经营行为,建立日喀则地区卷烟市场良好的生产经营秩序,日喀则地区烟草专卖(公司)于xx年5月15日召开全体干部职工大会,由景长林副总经理传达区局转发藏烟办[xx]68号国家烟草专卖局文件国烟办[xx]171号关于《国家烟草专卖局关于进一步严格规范工商企业卷烟经营行为的意见》的通知总体部署,我局(公司)领导高度重视,全面部署了“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作。现将“严格规范工商企业卷烟经营行为”检查情况汇报如下:

  一、统一思想、提高认识

  为确保“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作顺利进行,首先,局(公司)领导高度重视,立即对“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作文件精神于5月15日在职工大会上认真做了传达,并部署了相关部门开展“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作的必要性和重要性。其次使相关部门和人员对“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作得到了思想上的统一和认识上的提高。

  二、精心组织、落实责任

  根据国家局和区局(公司)“严格规范工商企业卷烟经营行为”检查要求,我局(公司)相应部门分解了“严格规范工商企业卷烟经营行为”工作内容,落实了责任。

  三、严肃认真、全面检查

  (一)贯彻落实《意见》的总体情况

  针对我局(公司)“严格规范工商企业卷烟经营行为”涉及检查范围,对两级烟草《关于进一步推进严格规范工商企业卷烟经营行为的意见》的通知,利用传达学*两级烟草政工会议精神的同时传达学*了《关于进一步推进严格规范工商企业卷烟经营行为的意见》的通知精神,按照《意见》涉及的内容具体进行分工落实责任。

  (二)“严格规范工商企业卷烟经营行为”检查情况

  1、工商企业之间签署新的营销合作协议方面

  经查实未存在签署新的营销合作协议。

  2、卷烟工业企业利用第三方开展卷烟市场宣传促销活动方面存在促销行为方面

  经查实未存在卷烟工业企业利用第三方开展卷烟市场宣传促销活动

  3、卷烟工业企业出资参与零售终端建设和利用零售门店开展排他性促销活动方面

  经查实未存在卷烟工业企业出资参与零售终端建设和利用零售门店开展排他性促销活动情况。

  4、查实烟草商业企业以任何名义、任何理由向卷烟工业企业介绍关系、指定或推荐印刷、运输、宣传促销、工程、业务咨询等项目或供应商方面

  经查实未存在签署新的营销合作协议。

  5、烟草商业企业以任何名义、任何理由收受、索要卷烟工业企业的钱物,相关工作人员一律不得收受卷烟工业企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱物等方面

  经查实未存在烟草商业企业以任何名义、任何理由收受、索要卷烟工业企业的钱物,相关工作人员一律不得收受卷烟工业企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱物等现象。

  6、工业企业以任何名义、任何理由向烟草商业企业和相关工作人员送钱送物,或接受、索要烟草商业企业的钱物方面

  经查实工业企业以任何名义、任何理由向烟草商业企业和相关工作人员送钱送物,或接受、索要烟草商业企业的钱物现象

  7、控制工商企业召开各种推介会、恳谈会、联谊会、座谈会等类似会议,确需召开的要严格批准程序、严格控制规模等方面

  经查实未存在工商企业召开各种推介会、恳谈会、联谊会、座谈会等类似会议,确需召开的要严格批准程序、严格控制规模等现象。

烟草局自查报告3

  县烟草分公司根据国家局“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的工作要求,以“抓基层、打基础、上水*”工作为重点,按照“四要”的工作标准,切实开展优秀基层县级分公司创建工作。我县分公司以全省试点单位为契机,在省、市公司的正确领导和关心支持下,不断完善基层建设和基础管理,进一步夯实县级分公司的工作基础,提升服务客户和消费者的能力和水*,提升队伍素质,转变工作作风,内强素质,外塑形象,实现县级分公司建设的标准化、规范化、制度化。现将自查自纠情况报告如下

  一、县分公司基本概况

  县位于江西省西北边陲,东至上高县,南接袁州区,西北连铜鼓县,东北与宜丰县接壤,西和湖南省浏阳市毗邻。县城东西长61公里,南北宽52公里,总面积1719*方公里。现辖7个镇和9个乡及1个街道,181个行政村,16个居委会,3373个村民小组。现有汉、壮、满、瑶、白、回、苗、蒙等8个民族,全县总人口55.8万人(含袁州慈化镇人口7万人)。

  县烟草专卖局(分公司)组建于1985年,现有在编员工76人,其中正式员工44人,聘用员工32人。县局(分公司)内设综合管理办公室、专卖监督管理科(内管科)、营销部3个科室。营销部下设3个客户服务部,分别驻点县城、株潭、三兴。现有客户经理17名,服务全县零售客户2330户(其中常规一84户、常规二157户、常规三309户、常规四114户、常规五290户、常规六1011户、常规七97户、常规八102户、常规九165户、特2类1户)。按照国家局下发的“四定”(定岗、定薪、定员、定责)方案配备了40名营销人员,其中客户经理17名,获得卷烟商品营销证书的人员14人(其中高级1人,占5%;中级5人,占28%;初级8人,占44%;新参加工作4人,占22%),占78%,达到国家局获得卷烟商品营销员证书的营销人员比例≥75%的标准。

  通过创建优秀县级分公司活动,烟草分公司基础建设得到进一步夯实,服务水*得到进一步提高。

  二、瞄准目标,明确任务,确保创优工作高效推进

  省公司郑总在全省系统优秀县级烟草分公司创建工作动员视频会上的讲话中指出:开展优秀基层单位创建活动,是全省系统夯实基础,增强竞争实力的必然要求;是持续改善全省系统形象,不断提升队伍素质的必由之路。烟草分公司深刻领会省局会议精神,紧紧围绕创建活动方案,内强素质夯实企业基础,外塑形象提升公司服务水*,全力以赴做好优秀县级分公司创建试点工作。在创建工作中“立足四个强化,注重四个创新,狠抓四个推进”,主要做了以下几项工作:

  (一)注重企业实际,完善基础管理,立足四个强化

  1、强化思想认识,营造创建氛围。8月11日省局(公司)开展创建优秀县级分公司活动视频大会确定为全省试点单位,8月16日市公司召开了开展创建优秀县级分公司专题会,在省公司郑总、省销售处殷处长的亲临指导和市局(公司)领导的高度重视下,经市局(公司)机关创建办、网建办、营销中心等部门负责人的帮助指导,我县分公司精心组织,周密安排,8月17日召开了创建优秀县级分公司专题会议,对创建工作进行了研究和部署。并于8月21日召开了全体干部职工开展创建优秀县级分公司活动动员大会,制定了分公司开展创建优秀县级分公司实施方案,成立了开展创建活动领导小组,由局长(经理)任组长,副局长、副经理任副组长,综合办、专卖监督管理科、营销部、客户服务部负责人为成员。领导小组下设办公室,朱卫荣任主任。根据工作要求,结合实际,把省、市创建工作有关规定及时进行传达贯彻,多次召开了领导班子会议、局务会议和职工大会,把全体员工的思想认识真正统一到创建工作上来,营造全员参与、人人有责的创建氛围。

  2、强化工作标准,推进创优机制。我司根据国家局优秀县级分公司评价标准7项31条内容一一进行分析对比,印制了《分公司创建优秀县级分公司活动征求意见表》,发放给每一位干部职工,向全体干部职工征集未达到标准的条款存在哪些问题,存在问题的原因,以及解决问题的办法和措施。各部门组织员工认真学*了国家局、省局(公司)、市局(公司)开展创建活动方案、领导动员讲话,并展开了热烈讨论,广泛发表意见。经收集整理全公司干部职工共同查找出存在的问题94条,提出解决问题的办法和措施97条,并一一明确了责任部门,落实了责任领导和责任人,全面理解、准确把握“创优工作”的深刻内涵,结合自身实际,突出重点,通过制度先行,流程规范,文化驱动,考核跟进,大力推进基层建设和基础管理。

烟草局自查报告4

  xxx烟草专卖局:

  根据《xxx烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则》的通知要求,我局认真开展了优秀县级局创建再提升自查工作,并按照自查情况不断充实和完善各项制度,规范工作流程,使我局卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道,现将自查工作情况汇报如下:

  一、各项创建工作完成情况

  (一)班子建设方面

  1.自从开展创建工作以来,我局紧紧围绕州局各项工作任务,进一步贯彻落实科学发展观,更好的推动“卷烟上水*”工作,各项工作取得了显著的进步和成效。

  2.加强理论学*,坚持“三会一课”制度,深入开展“两个至上”的教育活动和作风建设,使全体员工树立了正确的世界观、人生观、价值观。

  3.我局认真落实州局“三重一大”集体决策制度,抓好党支部的议事规则的完善和落实,明确工作职责,严格决策程序,坚持科学决策、民主决策、依法决策。

  (二)队伍建设方面

  1.按照xx局(公司)要求,专卖管理组织机构健全,现有局

  长1人,副局长xx人,稽查员(专管员)xx人,专卖内管员xx人,人员配备到位,并按各岗位做到职责明确,岗位清晰。

  2.制定了xxx年专卖管理员岗位技能鉴定计划并坚持落实到位,现有专卖管理人员xxx人,xx人持证,其中xx人持初级证,xxx人持中级证。

  3.建立健全培训考核制度,年初制定了全年培训工作计划和方案,专卖人员培训率达到100%,年度每人培训课时时间不少于40个课时。

  4.按照行政执法的要求,根据新修订的烟草专卖法律法规和烟草专卖行政处罚程序规定,更新完善了专卖执法主体依据和职责职权目录,建立健全了相关制度,未发现执法人员在执法期间违反“六条禁令”等不文明行为及不依法行政情况。

  5.专卖数据上报及时、准确,对阶段性工作的迟报情况已做到对相关人员的通报批评和及时整改。

  (三)文化建设方面

  企业文化建设有年度工作计划,今年我局继续加大力度宣贯企业文化的同时,紧密联系行业价值观、将“强者有为,甘于奉献”的xxx烟草精神融入到各项工作中。

  (四)内部监管方面

  1.依据内管工作规范要求,进一步调整充实了内管机构,制定并完善了相关制度,通过一系列制度的完善,内管人员明确了内部监管的重点环节和监管方法,解决了“管什

  么,怎么管”的问题,形成了“凡事有人负责,凡事有章可查,凡事有人监督”的工作机制,切实提高了内部监管实际操作水*。

  2.通过采取一系列有效监管措施,大大降低了预警数量,日常监管方面,与所有经营户签订了诚信经营协议书,送达了“致卷烟零售户的一封信”,明确告知对于高价位卷烟应按照实价销售以及超限价销售所要承担的责任和惩治措施。

  3.无证经营户的取缔工作取得了明显成效,登记取缔无证户44户,辖区市场净化率得到了明显提升。

  4.建立并完善了投诉举报机制,向社会公布“12313”举报电话,确定专人负责息的管理,息有登记台账和息落实处理情况记录,建立稳定的情报网络,有效遏制了售假和私贩私运行为。

  (五)市场监管方面

  1.xxx年以来,随着市场检查机制的不断完善,我局采取各种途径着力提升市场净化率,在重点区域加大市场检查频次和专项治理力度,共查获各类违法案件xxx起,违法卷烟xxx条,案值xxx。市场净化率达到96%。

  2.建立了与工商、**联合执法工作机制,6月25日xx烟草专卖局和xx工商行政管理局建立了以烟草牵头的烟草市场联合执法机制,成立了联合执法工作组,坚持教育与整治

  并举、服务与监督并重的原则,采取联合检查、专项整治的方式进行。此次专项整治活动取得较好成果,共查获违法经营卷烟4.628万支,有效提高了市场净化率。

  3.加强了对市场的日常检查力度,对辖区实行分区划片,分线负责的原则,逐一进行巡查,对重点市场和重点路段,特别对“名烟名酒店”实行重点检查,对有违规的经营行为的客户开展转化教育工作,并将其违规经营行为纳入档案管理。

  4.利用3.15等节假日开展有针对性的烟草专卖法律法规、假冒卷烟和真假烟识别专题宣传活动。

  (六)证件管理方面

  1.严格依法进行零售许可证的受理,审核,发放等工作,真正做到了公*,公正,程序合理合规,依法受理和准予行政许可33户。

  2.大力开展无证户清理工作,并建立了无证户档案,无证户数量明显下降,1至8月份取缔无证户44户,辖区市场进一步得到净化。

  3.完善了经营户档案管理工作,加强了经营户信息资料的日常维护,确保了经营户信息的真实性,完整性。

  二、存在的问题

  1.人员素质层次不齐,专卖队伍素质有待进一步提高。

  2.技能鉴定合格率未达到州局的'要求。

  3.打假打私成效不显著,打假破网工作需加强。

  三、下一阶段的工作打算

  针对这次自查发现的问题,下一阶段我局主要做好以下工作

  1.查漏补缺,抓重难点,进行逐项攻关。

  2.夯实基础,加强队伍建设,强化培训,加强日常基础管理工作,加大专卖人员培训,做好中、高级技能鉴定工作,力争在xxx年中级持证率达到100%,高级持证率达到60%以上。

  3.注重痕迹管理,及时归档,强化过程管理意识,将创建过程中形成的材料整理归档,使创建工作发挥更大的影响力。

  4.加强打假破网力度,始终保持打假的高压态势,市场净化率96%以上。

  通过自查,在xxx年的优秀县级局创建工作中,我局取得了一定的成绩,但离州局的要求还有很大的差距。在为期两个月的攻坚阶段,我局将把优秀县级局创建再提升工作作为重中之重,加强领导,拓宽思路,创新思维,扎实推进创建工作再上新台阶。

烟草局自查报告5

  (一)积极推进简政放权

  1、在推进简政放权方面,认真贯彻自治区农业厅关于开展行政审批制度改革的一系列指示精神。主要从进一步取消下放行政审批事项、强化行政审批事项取消下放后续衔接落实和进一步优化行政审批服务与加强行政审批事中事后监管上进行推进简政放权工作的落实并具体抓好。

  2、全面清理规范非行政许可审批事项工作。做好农业局承接行政审批事项工作,农业局行政审批事项完整情况,25个审批事项数,完成率为100%。,20xx年承接自治区下放项目数8项;承接市下放项目数6项,没有取消(减少)行政审批事项,没有(含部分下放)行政审批事项;20xx年至20xx年继续保留行政审批事项8项;20xx年至20xx年无行政审批清理事项(含行政许可审批与非行政许可审批)重点做好取消下放同步协调发展,做到责任和权力同步到位,监管与服务同步到位。确保接得住,管得好。

  3、做好权力清单和责任清单的梳理工作,做到放管结合,规范行政审批行为,改进行政审批有关工作,做责任和权力同步到位,监管与服务同步到位。确保接得住,管得好。到行政审批三集中,顺应改革、集中授权、编制操作规范的《农业局行政审批事项目录及办事服务指南》,公开工作审查机制,推进行政审批专用章,一站式工作。打造政务服务一张网,简化服务流程,创新服务方式,对企业和群众办事做到一口受理、全程服务。切实做好行政审批事项的接、管、服工作。一是做好接,认真制定接收方案。根据《自治区农业厅关于公布行政审批项目下放方案的通知》(桂农业发[20xx]78号)和市农业局将种子生产许可证核发;种子经营许可证核发;植物检疫证书签发;农业转基因生物标识审查认可;因不可抗力为生产需要使用低于国家或地方规定和种用标准;购销区外一代杂交蚕种备案。以上为行政许可审批项目。种子经营者按照种子经营许可证规定的有效区域设立分支机构备案(农业);购销区外原原种母、原原种、原种一代杂交蚕种和共育商品小蚕备案。上述两项为非行政许可审批项目。我局按要求分别制定了《自治区农业厅下放行政审批项目接收方案》、《百色市农业局下放行政审批项目接收方案》,并在百色农业农业信息网站上公布,同时通知要求农业局相关股、站认真学*行政审批项目方案。20xx年至20xx年认真抓好一服务两***息录入工作,录入信息上传数148件。二是做好管,做好进驻政务服务中心的衔接工作。积极和县政务服务中心办公室沟通做好对种子生产许可证核发、种子经营许可证核发等8项行政审批和非行政审批项目的审批操作规范及流程图,放置市政务服务中心服务窗口,便于服务对象业务垂询与办理。三是做好服,积极为群众服务,急为群众办事之所急,想为群众办事之所想,全方位做好服务,不断提高创业创新服务效率,提高公共服务供给效率,提高政务服务效率。做到勤民、便民、高效、廉洁的为民服务宗旨。

  (二)大力规范审批行为

  1、在规范审批行为方面,主要从完善一站式服务、完善行政许可决策机制和强化行政审批绩效管理与持续推进标准化建设上进行探索与规范,把工作贯穿入服务窗口中。

  2、切实做好行政审批服务*台即政务服务中心。一是行政审批窗口已进驻县政务服务中心,窗口工作人员基本悉行政审批业务,按规定设置了AB岗,B岗熟悉电脑操作。在大厅受理、办理涉及到收费方面的按规定在大厅收费窗口办理。农业局为政务大厅综合窗口,每周星期二轮班,20xx年申请、受理和办结食用菌生产许可证1件,咨询数为12人次。20xx年收费方面均无。二是把行政审批制度改革落到实处,从20xx年以来,在认真做好接、管、服行政审批等事项的同时,认真做好行政审批衔接工作,20xx年承接自治区下放项目数8项。承接市下放项目数6项。三是推进行政审批信息化建设工作和行政审批事项办理效能及管理工作。局信息股按照一服务两公开的有关要求,及时编制、修订行政审批项目操作规范及其流程图、办事指南,公开办事指南,审批结果等信息,认真执行首问,限时办结、责任追究等制度。在受理办理行政审批事项过程中无吃、拿、卡、要等不廉洁行为。四是认真按照属地管理的原则制定相应的事中事后监管措施。在一服务两公开工作方面,能认真负责将农业局政务公开和**职能部门信息公开上传广西壮族自治区**政务服务中心统一*台和百色市农业信息网,加强部门间数据信息共享,打破信息孤岛和数据保垒,实现数据信息互联网共享,建设高效运行的服务型农业。自开展上传信息工作至今共上传信息累计1200件,仅20xx年就上传信息68件。

  3、推进中介服务改革。大担探索推进对现存中介服务的清理,实行清单管理,切断中介服务利益关联、规范中介服务收费、加强中介服务机构监管的新路子。进一步健全廉政风险防控机制。

  二、回头看重点内容自查工作情况

  (一)把握行政审批原则

  1、几年来,我局认真贯彻落实***和自治区关于开展行政审批制度改革的一系列文件精神,正确把握行政审批制度改革的原则,做到以法律作为行政审批制度改革的保障,以绩效作为行政审批制度改革的标准,减少不必要的行政审批,有利于促进市场的竞争,降低行政审批之成本,以市场作为行政审批承接截体,以社会作为行政审批制度改革的重心,以渐进作为市场行政审批改革方式。按照这些原则做好工作。

  2、*几年来,农业局认真做好自治区决定取消下放行政审批事项的落实工作,做到取消下放同步协调,无变相审批现象,按上级的要求做好接好下放事项,依法依规评估好取消下放的审批事项工作。

  3、在县行政审批制度改革工作领导小组的指导下,20xx年11月以来,认真(落实)推行县人民**部门权力清单制度实施方案,制定《农业局部门权力清单制度实施方案》,撰写《农业局行**力事项清理自查报告》和《对全区行政审批制度改革措施及行政审批接、管、放落实情况自查报告》,推行权力清单事中事后监管制度的落实,切实依法依规抓好抓实农业局部门权力清单和责任清单的完整设定规范化体系工作。

  (二)拿出权力清单与理出责任清单

  1、深刻领会和理解简政放权优化服务的涵义,学好关于放权的基本内容主要包括:**与市场的放权,**内部各部门上下之间的权力下放,**与社会中介组织之间的权限划分等。关于优化服务就是**服务,体现在政务服务上,政务服务是指**及其所属工作部门和法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织,为公民、法人、和其他组织依法办理行政职权和其他公共服务事项的活动。切实做好本单位二张放权清单。

  2、20xx年6月29日,田办发〔20xx〕23号文件即田林县人民**关于公布县发展和改革局等47个部门权力清单和责任清单的通知,①农业局行**力清单和责任清单经部门清理,县权清办审核,县***审查、专家组论证并呈报**审定,已向社会公开,向社会公布的保留审批事项清单,清单完整统一,每个事项设定的法律依据准确无误,接受社会各界的监督。农业局保留的行**力事项共62项,对权力分类、项目名称、实施依据,承办机构都进行说明。②责任清单对部门主要职责,具体工作事项、公共服务事项,10项事中事后监管制度均进行了登记和制定出后续监管方案,在监管上做到公正监管,综合监管与审慎监管。20xx年7月编制印发田林县农业局《权力清单和责任清单》目录汇编。

  3、严控新设许可情况,本单位无自行设立审批事项。并进一步做好清理规范非行政许可审批事项工作。一是对县整理出需要清理规范非行政许可审批事项为我局的决定取消的非行政许可事项目录,即:购销区外蚕原原母种、原原种和原种、一代杂交蚕种和共育商品小蚕备案。有(桂政发〔20xx〕49号)文件决定取消,有文件依据,同意和执行县十五届人民**87次常务会议审议通过的清理结果。二是对县整理出需要清理规范非行政许可审批事项为我局决定调整的行政职权事项目录,即:新选育或引进蚕种品种中间试验同意有(桂政发〔20xx〕49号)文件调整为其他权力(备案),有文件依据,同意县权清办规范的**部门权责清单事项,同意和执行县十五届人民**第87次常务会议审议通过的清理结果。

  (三)自查工作建议

  1、在行政审批事项上,区、市级在扩权强县下放县级的行政审批项目许可名称都比较大(在全区标准化数据管理*台,区市县目录库中田林县农业局全区统一标准化目录10大项,目录9项,24子项,总数34项),在小县城区域农业政策行政审批很少甚至无人(需要)办理这方面的行政许可。建议我局从咨询服务、农业信息网络服务方面取得的成果基础上加大力度,搞好服务。

  2、自治区政务服务中心自全区统一使用基础数据V3.0后,对照本级(农业局)承办目录库V3.0,其他相关的农业执法、农业一事一议等事项不准录入,致使农业局几年来在综合窗口只办结件为一件。

  三、后续工作

  1、进一步学好用好***、自治区人民**关于开展行政审批制度改革阶段性回头看和督查调研通知精神,加强对全区行政审批制度改革及行政审批事项放、管、服一系列文件精神的学*,切实做好本局行政审批事项各项工作。加强二层机构人员的业务学*和指导。局行政审批办公室、种子管理站、植保站土肥站、农产品质量安全检测中心等单位要进一步学*相关下放审批知识,明确职责,搞好服务。

  2、做好与自治区农业厅、市农业局业务主管部门沟通联系, 规范行政审批事项流程图和办事指南各类资料,做好下放和调整行政审批等事项的落实和衔接工作。进一步加强对各行政审办理业务监督指导工作,以确保行政审批事项接、管、服工作落到实处。切实做到依法审批、高效审批、责任审批、廉洁审批,为推进农业现代化、加快转变农业发展方式提供有力支撑。在今后的工作中要坚持以人为本,执政为民,以群众需求为导向,不断在服务中实施管理,在管理中实现服务。

烟草局自查报告6

  根据《黄山市人民**办公厅关于做好“放管服”改革专项督查自查工作的紧急通知》(黄政办传〔20xx〕45号)要求,结合自身职能要求,全面梳理自查政策措施落实情况,现将我区自查情况报告如下:

  一、重点内容自查情况

  (一)简政放权措施落实情况

  一是及时衔接。20xx年以来,我区对应取消65项行政审批事项,转移9项行政审批事项为内部审批事项,清理规范16项区级中介服务事项,非行政许可审批事项全部取消,无法律法规外自行设立、实施或变相实施行政许可的情况。坚决贯彻落实上级**取消的职业资格许可和认定项目,未自行设定任何评价及准入类职业资格。

  二是有效承接。20xx年以来,我区共承接行政审批事项46项,并采取调配人员编制、强化培训帮扶、完善委托手续等措施,确保接得住、接的稳。

  三是简化流程。通过流程再造,提升部分投资审批事项审查时限,其中备案类、节能报告书(报告表、登记表)、审查类办理时限均比法定办理时限缩减2-7个工作日,办理流程*均提速为57.5%。

  (二)商事制度改革落实情况

  一是实施“先照后证”改革,对于不属于法律法规规定和***决定保留的前置审批事项,一律不作为工商登记前置事项,进一步降低准入门槛。切实履行“双告知”职责,今年以来发放市场主体工商登记及信息公示告知书4000余份, 抄告后置审批事项登记信息866条。

  二是全面推进“五证合一、一照一码”改革,从20xx年9月1日起,正式实施相关登记制度改革,进一步降低创业准入的制度性成本。

  三是放宽市场准入。取消一般行业注册资本最低限额,一律不将注册资本实缴或提供验资报告作为行政审批和行业准入条件,降低企业登记成本。通过放宽企业出资要求、简化住所登记手续和落实企业“一照多址”和“多照一址”登记备案,扫清行业准入障碍。

  四是全面推进注册登记全程电子化。按照省工商局部署,逐步推行全程电子化登记管理方式,实行网上申请、网上受理、网上审核、网上公示、网上发照等,拓宽办照渠道,提高登记效率。

  (三)权责清单制度落实情况

  一是建立并完善权责清单制度。20xx年,区级保留并公开794项行**力,镇级保留并公开89项行**力,街道保留并公开37项行**力。20xx年,区级调整权力事项405项,镇级调整权力事项9项,街道调整权力事项7项。调整后,区级保留权力事项1022项,镇级保留权力事项88项,街道保留权力37项。

  二是编制权力运行监管细则。20xx年5月至11月,我区出台了贯彻落实《安徽省**权力运行监督管理办法》实施意见,区43家单位共制定细则1613项,其中行政处罚裁量基准683项,行政强制裁量基准61项,保留事项监管细则866项,取消事项服务细则3项。

  三是积极开展收费清理改革。20xx年建立区级涉企收费清单,并逐年进行动态调整。今年,涉企收费项目总数由原来的32项减少到28项,各项政策落实后,预计每年可减轻企业负担54万元。

  (四)加强事中事后监管情况

  一是全面推行“双随机、一公开”工作机制。20xx年印发实施方案,采取“列清单”、“双随机”、“适度查”、“优程序”、“用结果”的方法,大力推广随机抽查工作。目前全区已有15家单位编制随机抽查事项125项,其中8家单位编制完成“一单两库”,并试点开展随机抽查129次。

  二是推进旅游管理综合执法试点工作。借助“全国旅游团队管理服务系统”,将旅行社(区管旅行社68家,分社或分公司12家)违规违法行为或诚信行为录入系统,进行登记管理。

  三是建设统一的公共信用信息共享、公示系统。全区35家成员单位已登录使用市级信用系统*台并更新全年数据,实现与省级社会信用信息共享服务*台对接和公共信用信息全覆盖。建成区级社会信用体系建设门户网站并上线运行,与“信用黄山”网站联通并共享信用信息。

  四是开展联合惩戒。我区已在区法院、区市场监督管理局等2个行业领域建立了诚信黑名单制度,实施守信激励和失信惩戒。拟定出台《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案》,争取实现个人守信激励和失信惩戒全覆盖。

  (五)改进优化**服务情况

  一是开展公共服务和中介服务事项清理规范工作。20xx年11月印发《屯溪区人民**办公室关于印发简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业工作方案的通知》,20xx年3月启动区公共服务和中介服务清单建设工作,同步清理规范各类证明事项,切实为群众和市场主体提供更加公*可及的公共服务、更加优质规范的中介服务。

  二是推进行政许可权相对集中改革。积极落实“两集中,两到位”要求,我区20个部门的80项行政审批事项全部进驻政务服务中心,实行“一个窗口”受理。所有事项均规范编制服务指南,严格执行受理单制度、办理时限承诺制、首问负责制。中心和各部门认真制定《审查工作细则》,严格规范行政裁量权。

  三是大力实施“互联网+政务服务”。根据《屯溪区社会服务管理信息化建设推进方案》要求,着力打造“一站通”为民办事*台,整合民政、人社等7家单位54项便民事项,在社区和镇街全面启动;积极推进权责清单网上办事*台和电子监察*台建设,全区31家单位共梳理录入233项办事项目,目前正在开展后台审批系统培训,预计今年4月份可上线运行。

  二、 存在的问题

  网上政务*台较多,还需进一步整合。目前除了基层的“一站通”*台外,一些部门还有相关的业务*台,*台相互之间缺乏信息共享机制,块条独立,增加了基层办事人员的工作量和*台建设投入。建议上级部门做好相关政务服务*台的整合,促进条块联通,实现政务信息互通共享。

  三、下一步工作安排

(一)完善权责清单制度。6月底前完成区镇两级权责清单动态调整工作,进一步规范优化,打造权责清单“升级版”,确保清单依法合规、及时有效、符合实际。

  (二)推进“新两单”建设。7月底完成区公共服务清单和中介服务清单的清理规范工作。坚持“端菜”型和“点菜”型服务相结合,科学确定公共服务事项,切实提升公共服务水准。切实“取消一批、转换一批、规范一批”中介服务,有效降低企业制度**易成本。

  (三)推行“互联网+政务服务”。 以“3+2”清单体系建设成果为基础,进一步统一政务服务事项,优化网上政务服务,着力打通“最后一公里”,便利群众网上办事。加快形成投资项目在线审批监管*台,切实提高各类服务*台的互联、互通和信息共享。

  (四)深化行政审批制度改革。衔接落实好***、省、市取消下放的审批事项,加强对取消下放事项的督促检查,及时纠正明放暗留、变相审批等行为。

  (五)持续深化商事制度改革。全面推进企业、农民合作社“五证合一、一照一码”登记制度改革和个体工商户“两证整合”登记制度。

烟草局自查报告7

  我在某某烟草公司办公室工作,目前主要负责机关安全卫生管理、后勤服务、干部员工培训以及法规政策宣传等事项。*段时间以来,按照上级的要求,我积极学*了“创先争优”、“三个全心全意”、“三讲”、杨善洲先进事迹等相关文件精神与内容,进一步提高了责任观念、纪律观念和奉献观念,增强了“创先争优 永攀高峰”的意识,牢固树立了拼搏奋进、争创一流的思想,可以说受益匪浅。同时,对照上级的各项要求,结合个人岗位职责和日常工作情况,进行了深刻的反思,现将有关情况做如下汇报。

  一 学*意识不强,工作能力有待于提高。

  由于日常工作*惯于埋头于具体的事务,一定程度上忽略了学*提高。虽然能够积极参加单位组织的各类学*培训活动,但是利用业余时间学*的情况较少,主动学*、自觉学*的意识不强。学*的方式方法也有待于改进,重视总结自身工作经验,却忽略了汲取兄弟单位有关安全卫生管理、后勤服务等方面的先进做法;重视学*上级的文件和相关法规政策,却忽略了学*企业管理与后勤服务方面的先进理论。这种状况导致自身工作能力受到局限,视野不够开阔,思路不够灵活,缺乏创新能力。比如,新时期如何创造性地开展法律法规培训,如何以优质的后勤服务提高干部员工的满意度,如何以科学管理应对社会治安的复杂形势等,对这些问题,缺乏深入的思考研究,也缺乏新颖有效的措施。在实施十二五规划、转变发展方式的新时期,国家和行业出台的新法规越来越多,理论界有关安全管理、后勤服务、培训方法、行政管理、企业管理的新理念层出不穷,而企业界有关适用于安全管理、卫生管理和教育培训的新产品也越来越多,自身对这类内容还缺乏详尽的了解,自身的学*与工作能力与上级要求还有一定差距,还不能完全适应新时期的需要。

  二 工作业绩有差距,服务质量有待于提高。

  工作中能够坚决落实上级政策和指示,能够努力地完成上级交付的各类任务,树立了争先创优的意识,也取得了一定的成绩,得到了上级领导的积极肯定和鼓励,但是与周围优秀的同志相比,还存在一些差距;安全卫生管理、后勤服务、员工培训以及法规宣传等方面取得的成效,与先进兄弟单位相比也有一定差距,各项工作的成绩不够突出,亮点少,未在业内发挥示范功能。在后勤服务方面,个别时候不够超前,出现“滞后服务”的现象;有些时候突出重点,却忽略了细节,未能做到面面俱到,服务质量有待于提高,个别同志还不够满意。在培训教育方面,少数同志思想水*、法制意识和岗位能力提升较慢,说明培训效果不够理想;在安全管理方面,虽然*年来未发生失窃、火灾以及人身伤害等责任事故,但是有些表现不明显的安全隐患,还未及时发现、消除,应对突发事件、群众事件、天灾人祸的应急处置能力不足,安全教育工作有待于进一步加强,干部员工安全意识有待于进一步提高。在卫生方面,某些时段个别地方出现了死角,监督检查为做到全面、全覆盖,精细管理意识有待于加强。

  三 创新意识不足,工作作风有待于改进。

  提高执行力离不开强烈的执行意识和较高的执行能力,由于创新意识不强,创新能力不足,一定程度上影响了执行效果,有些时候未能达到高标准的要求。虽能扎扎实实开展工作,但是埋头实务的时候多,思考的时候少;执行任务的时候多,创造性地开展工作的时候少;运用常规性思路解决问题的时候多,创新的点子少。能够与机关干部员工及时、经常性地沟通,但与下属单位的员工交流的次数和人数不足;对机关人员关注的较多,对基层人员关心的较少;倾听干部职工意见的时候较多,采纳合理化建议的时候少;满足于干好本职工作,对自己分管的工作关注的多,对其他工作的关注比较少,为上级提出的建议较少。对分管的安全人员、卫生人员等注重严格管理,但关心不够,个别人员提出的合理要求,未能酌情照顾,服务一线职工方面做的欠位。

  结合“创先争优、永攀高峰”的要求,今后我将正视不足,改进缺点,全面提升思想水*和工作能力,具体要做到以下几点:

  一 加强学*,与时俱进提高工作能力。

  要真正树立终身学*理念,充分一切可能的机会充电,以便适应新形势对岗位工作的需要。一要注意学*研究新法规、新政策,把握内容精神实质,为做好培训工作打下基础。二要注意学*安全管理、后勤服务、培训方法、行政管理、企业管理等方面新理论、新观点,并运用到实际工作,以便提高创新管理能力;三要密切关注兄弟单位的先进做法,进一步拓展视野,适时引入岗位工作,因地制宜借鉴典型经验;四要注意研究新问题,比如,研究新式培训方法和教学方法,组织好员工培训工作,不断提高教育成效;研究安全管理的新方法、新安全技术产品等,大胆探索有效预防各类事故的途径,进一步完善应急预案,并组织演练活动,提高应急处置能力等。

  二 改进工作作风,持续不断提高服务质量。

  要注意提高对公司机关的服务质量,积极向领导建言献策;要注意及时与机关员工进行沟通,深入了解员工对后勤服务、培训学*、安全、卫生等方方面面的要求,主动帮助其排忧解难,并吸纳干部员工的合理化建议,运用到实际工作中,提升服务质量,提高干部职工的满意度;要注意加强与公司下属单位员工、参训人员的交流,深入这类群众了解情况,提高培训工作的针对性;()要注意加强与安全人员、卫生人员的沟通,不但要指导其开展工作,而且还要坚持以人为本的管理理念,在学*上、生活上和工作上给予力所能及的帮助,以人性化的服务温暖其心灵,激发其工作的热情。总之,要采取有力地措施,确保服务质量有明显的提高。

  三 实施精细管理,力争创造优异成绩。

  “细节决定成败”。要关注工作细节,从做好每一件小事入手,认认真真抓好各项工作,争取在所负责的工作中出现若干亮点。要提高后勤服务的“超前性”,提前发现问题,提前解决,尽量避免出现了问题、干部员工有了要求或者办公用品少了再去解决;在卫生管理方面,更应当细致周到,消除卫生死角,除了注意扫、擦、洗、拖之外,还要针对季节性流行病及时喷洒药水消毒。要注重进一步完善培训、安全卫生管理、后勤服务等方面细节性措施、制度等,以精细化的管理和精心细致的工作态度,力争创造优异成绩,为集体争得荣誉。

  以上对照检查分析了自己存在的主要问题,需要在今后的实际工作中进一步改进,请各位领导批评监督。医院省级文明单位复审自查报告党员干部作风建设自查报告群众路线回头看自查报告

烟草局自查报告8

  在县委、县**和市烟草局的正确领导下,县烟草局认真学*贯彻党的***精神,以开展“改进作风年”活动为动力,按照“工作上水*、质量上台阶”的总体要求,紧紧围绕20xx年度工作目标,以提高经济增长的质量和效益为中心,以更加规范、更富效率为重点,夯实营销基础,聚力打假破网,主攻烟叶质量,坚持严格规范,着力提升素质,各项工作指标均向着预期方向发展。现将上半年责任目标完成情况汇报如下:

  一、主要目标完成情况

  (一)业务职能目标

  1.卷烟营销*稳发展。1-6月,我县辖区共销售卷烟19220.9箱,占年度计划的57.4%,同比增加57.1箱,增幅为0.3%;卷烟销售额4.07亿元,完成税收2105万元,实现了“时间过半、任务过半”的目标。

  2.卷烟打假持续深入。坚持内管外打,把“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”作为卷烟打假工作的突出重点,严格专卖目标责任制管理,积极推进卷烟市场专项治理“常态化”,有力规范卷烟市场秩序,市场净化率保持在95%以上,客户满意率达到80%以上。

  3.烟叶生产积极推进。今年,下达我县烟叶种植计划为20xx亩,收购量5000担,上半年,在积极做好政策宣传的同时,大力推行机械化深冬耕,圆满完成烟叶移栽任务,烟叶面积控制在计划范围以内,无超种现象。

  (二)共性目标

  1.安全工作。认真落实安全生产责任制,突出防火、防盗、防交通事故工作重点,狠抓安全隐患排查治理,扎实推进安全管理标准化达标创建,进一步提升安全管理水*,上半年实现安全零事故目标。

  2.**工作。落实“五个一”基层信访工作要求,做好领导接访、排查化解、决策评估和风险防范等工作,保持了大局稳定,无赴京赴省赴市集体**发生。

  3.廉政建设。制定具体计划,分解年度目标,全面落实党风廉政建设责任制;组织开展“改进作风年”暨“三感三珍、三追三提”集中教育活动,强化责任意识、纪律意识、廉洁意识;全面实施物资工程服务采购项目公开招标管理,严格落实“应招尽招”、“真招实招”要求,切实加强对权力运行的监督,反腐倡廉建设取得了新成效。上半年,县局(分公司)无重大违法违纪案件发生。

  4.六城联创工作。继续深入推进文明单位创建活动,按照县六城联创指挥部的安排部署,领导带头,全员参与,积极行动,认真落实工作常态化,较好完成了将军路的创建工作。

  5.其他共性目标。强化烟草专卖执法职能,认真落实行政执法责任制;加强人口和计划生育管理,强化社会治安综合管理措施,加强档案规范管理,及时添加更新*****息等,县**下达的其他目标较好完成。

  二、主要保障措施

  (一)稳中求进,卷烟营销*稳发展

  加强市场调研和预测分析,组织适销货源,严格供应管理,加强科学调控,保持良好状态;加大知名品牌营销宣传、消费引导和市场挖潜工作力度,重视低焦油品牌培育,品牌规模和价值逐步壮大呈现,1-6月,行业销售收入排前15名品牌销量13495.5箱,同比增长3.4%;行业三类以上卷烟销量排前15名品牌销售12551.6箱,同比增长6.1%。认真开展“天价烟”和卷烟明码标价治理,坚持一线巡查、销售自查、专项督查“三级联查”常态机制,保证卷烟市场价格秩序不反弹。以手机网上订试点为契机,加强宣传引导,注重机制促动,坚持成熟一户、发展一户,积极稳妥抓好手机订货和“新商盟”网上订货推广工作。

  (二)精准监管,试点工作成功推广

  围绕专卖管理年度目标,紧紧抓住“12·12”网络案抓获主犯这一关键环节,组织精干力量,联合**部门,认真分析卷烟打假面临的新形势,客观正视案件侦破中遇到的困难,与犯罪分子比耐力,提高卷烟打假的工作韧性,积极寻求工作突破口。目前“12·12”案件已有三名涉案主犯被捕,涉案金额已达120万元以上。组织开展双节、五一、“雷霆”和夏季卷烟打假专项行动,查处各类涉烟违法案件267起,查处各类卷烟536.2条,涉案金额83942.5元,其中持证户81起、无证经营186起。查获千元以上案件9起,万元以上案件2起,较好地维护了卷烟市场秩序。通过试点带动、加强培训、严格考核,积极探索“精细管理、精准服务、精确打击”的信息化管理模式,成功举办全市烟草专卖管理工作信息化建设现场会,并在全市推广应用。

  (三)重抓环节,烟叶生产积极推进

  大力推行机械化深冬耕,从苗棚管理、苗床卫生、操作程序等方面入手,严把育苗质量关。坚持“抢进度、抓质量、提效率、重服务”,确保按期完成烟叶移栽任务。基础设施建设稳步推进,新建炕房30座,对20xx年以前的53座炕房进行了维修。

  (四)严格标准,基础管理更加规范

  及时成立物资工程服务采购工作管理委员会,认真执行《烟草企业采购管理规定》,严格落实“应招尽招”、“真招实招”要求,上半年,共实施工程投资项目4个,金额70.62万元;物质采购项目9个,金额51.18万元,全部按照招投标程序,实行公开招标。加强财务预算管理,组织开展资金安全自查和流动资产专项清查,全面加强审计监督,进一步提升企业经营管理水*。坚持“以创促建、贵在建设”的原则,组织开展标准宣贯、自评自查、整改落实各项工作,扎实推进安全管理标准化建设。更加重视信访稳定,持续开展不稳定因素的排查化解,努力把问题化解在萌芽状态,确保行业大局稳定。

  (五)改进作风,务实形象充分展现

  按照省、市局开展“改进作风年”暨“三感三珍、三追三提”集中教育活动的统一部署,成立机构,制定方案,动员部署,完成集中教育第一阶段任务;制定落实中央“八项规定”的具体办法,正文风、改会风、转作风、树新风;制定《严肃作风纪律督查和责任追究的规定》,成立作风建设督查组,明确督查职责内容,严肃违纪追责,不断完善改进作风的制度机制。上半年,对机关人员上下班考勤情况抽查13次,对基层人员在岗在位情况抽查26次,午间饮酒突击检查9次,早班上车前对送货、专卖驾驶员酒精测试8次、清理微机检查3次,及时纠正不良倾向苗头。

  三、存在的问题和原因

  一是卷烟结构增长幅度较小,主要原因是社会总体对一二类烟需求有所减少。二是在市场监管方面还存在薄弱环节。主要表现在监管体系还不够完善,法律法规宣传还未达到预期效果,部分商户受利益驱使,心存侥幸,以身试法,持证商户违法经营时有发生。三是作风建设需要进一步加强。主要原因是个别人员思想认识与行业要求还有不相适应的地方,作风建设制度机制和监督问责措施还需进一步强化。

  四、下一步采取的工作措施

  (一)抓销量、提结构

  持续关注市场需求变化,准确把握各线路、各辖区、各时段卷烟销售特点,加强信息采集与分析,增强货源组织的有效性和货源投放的针对性,科学调控,赶超进度,确保全年销量任务完成;以培育知名品牌为重点,加强品牌动销趋势跟踪,提高同档次、不同品牌规格品牌的补位投放,达到梯次互补、结构优化;强化品牌上柜考核,扩大重点品牌的覆盖率和影响力;开展培育知名品牌建功立业活动,发挥客户经理和终端培育品牌积极性;加强与机关团体、企事业单位的联系沟通,积极引导零售客户有效开发卷烟市场资源,着力提高知名品牌的市场占有率,以培育品牌成效确保卷烟结构提升。

  (二)抓净化、破网络

  紧紧围绕“日常监管抓净化、打假破网找突破”两大任务,以国家局“卷烟零售市场检查APCD工作法”为指导,推广应用专卖管理工作信息化,落实专卖人员片区责任制,不断实现“监管区域明晰化、工作任务指标化、日常工作痕迹化、检查考核标准化”的目标;树立“打假无穷期”的长期作战思想,以“打击、拦截、封堵”和“破网、抓捕、追刑”为重点开展卷烟打假工作,以“12·12”网络案侦办为突破,凝聚打假力量,强化执法配合,缜密分析案情,研究侦办策略,摸清上线活动规律,找准抓捕时机,确保抓捕成功。把线索搜集、线索运用、线索经营作为打假破网取得突破的关键,通过假烟案件的办理,挖窝点、查案源,为办理网络案件提供线索;加强与高速公路交警部门的沟通协作,积极发展案件信息,深挖案件线索,加大对公路非法运输假烟案件的查处力度。

  (三)抓质量、严收购

  加强烟叶田间管理和技术指导,提高烟叶采烤质量;坚守收购总量这条红线,严格按照合同计划组织收购;牢固树立规范意识、质量意识,维护收购秩序,提高收购等级质量;落实人员、场地、设施、物资、器具等收购各项准备工作,完善服务措施,确保安全收购。

  (四)抓作风、树形象

  把落实践行作为开展“改进作风年”暨“三感三珍、三追三提”集中教育活动的重中之重,重点抓好以下三个方面工作:一是抓认识提升,确保心灵有触动。采取部门分散学*和组织集中学*相结合,撰写学*笔记,交流学*心得;组织开展“人人大讲堂”和“三感三珍、三追三提”知识测试活动,检验学*效果,深化思想趋同。二是抓问题整改,确保工作有促动。班子成员深入基层,开展课题调研,解决烟农、卷烟零售客户和职工困难;各部门、各岗位人员围绕理想信念、能力、素质、工作业绩等开展“三比三看”活动,比学*,看谁学的透;比作风,看谁转变快;比工作,看谁干得好,把“工作上水*、质量上台阶”和提高服务对象、干部职工满意度作为检验教育整改成效的重要标尺。三是抓机制建立,确保活动见成效。加强作风纪律教育、制度、监督机制建立完善,强化“制度笼子”建设和权力规范流程运作,强化企业运行的管理机制;推进企业文化建设,抓好“感恩”文化落地;建立完善干部职工素质提升的教育培训机制、服务零售客户、烟农和员工的保障监督等机制,形成改进作风的内在动力和持久推动力。总之,回顾上半年的工作,县烟草局(分公司)在县委、县**的正确领导下,较好地完成了上级下达的各项目标任务。下半年,我局将进一步明确发展思路,坚定发展的信心,深化目标管理,力争各项工作再上新台阶,为我县经济社会发展再作新贡献。

烟草局自查报告9

  为切实贯彻落实民主集中制,进一步健全和完善党内监督制度,按照《全市烟草商业贯彻落实<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>情况专项自查和复查工作方案》要求,县局领导高度重视,精心组织,于4月26日至5月3日对照“三重一大”决策制度和检查内容,认真开展了“三重一大”决策制度执行情况自查,现将自查情况报告如下。

  自20xx年6月份以来,县局一是坚持“三重一大”工作制度。根据《***党内监督条例(试行)》的有关规定,建立健全了《“三重一大”议事规则》,认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用是按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,是由集体讨论作出决定。

  二是坚持重大决策问题集体讨论,民主决策。规定凡重大事项、重大问题、人事决策、工程立项等都是经集体讨论、民主决策。如烟叶基础设施、中层干部选聘上岗、选拔等事项上,党组、主任办公会多次研究、讨论,民主决策的。

  三是坚持《领导干部选拔任用工作实施细则》的要求,按着县局党组的工作部署,将德才兼备、具有奉献精神和管理经验的同志充实到中层干部中,20xx年12月,提拔三名副站长,严格按照集体讨论、民主决策的程序进行。

  四是坚持大额资金使用情况集体讨论、民主决策。工程项目均严格按招投标方式进行。

  五是坚持大力加强机关廉政建设。建立健全《机关廉政建设制度》,实行廉政建设责任制,主要领导是第一责任人,分管领导负责组织协调、督促落实。规范执行《领导干部廉政谈话的制度》,对提拔干部实行任前谈话。促使他在走上新的岗位后把好廉洁自律的底线,树立良好形象,起到了一定的教育作用。

  贯彻执行“三重一大”集体决策制度作为发扬党内民主,提高能力水*,加大权力制衡,降低廉政风险的一项重要制度,我们将通过这次单位“三重一大”事项进行检查,以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作,不断加强党风廉政建设,为促进县经济可持续发展做出新的更大的贡献。


计量器具自查报告(扩展4)

——违规举债自查报告

违规举债自查报告

  在当下社会,报告的使用频率呈上升趋势,不同的报告内容同样也是不同的。那么大家知道标准正式的报告格式吗?下面是小编整理的违规举债自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

违规举债自查报告1

  为了切实贯彻落实教育部等五部门治理教育乱收费工作,进一步规范学校收费工作,切实维护人民群众的切身利益,进一步提高人民群众对教育的满意度。在接到通知后,学校领导高度重视,根据《实施意见》精神,从大局出发,从小处着手,开展了一次彻底的教育收费自查自纠工作。

  一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任

  学校行政班子认真学*了《实施意见》,充分认识到任何教育乱收费行为,都有损于教育的形象,有损于教师的形象,有损于党和**的形象。规范教育收费工作,是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求,是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要。因此,学校成立了以校长为组长的教育收费自查领导小组,成员名单如下:

  组 长:xxx(负责学校教育收费自查工作的安排部署、督查。)

  副组长:xx(直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)

  成 员:xxx

  二、自查工作程序

  本次自查工作首先由各班开展认真的自查自纠,将有关情况向分管人员汇报,分管人员在此期间要进行严格督查,然后由学校自查领导小组复查。

  三、自查情况

  1、学校不存在收取学生学杂费或借读费、择校费的现象,真正做到了“零”收费。

  2、学校不存在以举办提高班、实验班、补*班、培训班和超常班等为由向学生收取费用的情况。也没有教师私自收费补课的现象存在。包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课;举办以本校学生为主要对象的文化补*并收费以及将教室出租给社会力量办学机构用于举办针对学生收费补课的行为。

  3、学校严格执行自愿原则和非营利原则,不存在强制收取服务性费用,组织学生统一购买教辅材料、课外读物、报刊杂志,强制学生统一购买生活和学*用品,通过家长委员会、家长学校等形式强制服务、强制收费的现象。

  4、按照上级规定只收取作业费 ,一、二年级每生每学期7。5元 ,三—六年级每生每学期10元 ,除此之外,没有擅自设立任何收费项目。

  5、学校严格执行教育收费公示制度,开展教育收费公示,按规定的内容和方式实行公示,收费政策调整后及时更新公示相关内容。总之,通过自查,我校的'收费是根据上级规定的项目和标准收取的,无乱收费现象,有力的落实了上级关于治理教育乱收费工作的指示精神,保障了社会的稳定。

违规举债自查报告2

  我们学校多年来一直坚持从严治教,在学校收费方面,认真贯彻上级指示精神,狠抓政策落实。严守财经纪律,财务收支运转情况良好有序,公开化、透明化。现对我校无违规收费等行为进行了自检自查,现汇报如下:

  一、自查情况

  1.我校属于农村九年一贯制学校,国家实行“三免一补”政策,我们严格按规定,坚决不收取学生任何费用。

  2.继续落实对家庭困难学生学费减免等政策,加大帮困助学力度,使有特殊困难家庭的子女都能够得到资助。

  3.坚持勤俭办教育事业,提高教育投入的效益,学校所有项目工程都经过上级部门的批准和监督以及建设资金的审计。

  4.学校不存在违反自愿原则强收取学生费用,不组织统一为学生订购或推荐使用教辅材料,不搭配征订和发行市**规定目录外的书籍。我校体育、美术、音乐课程的教材循环使用。坚决自觉抵制商业贿赂行为。

  5.学校不存在违规补课收费现象,没有举办“提高班”或“校中班”的行为,无利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费补课的行为,无以社会力量办学单位的名义,举办文化补*班并收费的行为,也无将本校教室出租给社会力量办学机构用于举办针对中小学生的补课收费等行为。

  6.学校完善并严格执行财务制度,财务管理规范,按市教育局财务科的要求,财务结报规范,代办费结算项目清单明晰。

  二、工作措施

  1.加强宣传教育,提高思想认识。相关文件以不同形式通过校务公告栏公示。

  2.落实责任制,推动工作深入。成立学校规范收费领导小组,由校长任组长总负责,分管领导为成员具体负责,职能部门各负其责,切实把规范教育收费工作纳入重要议事日程,加强统筹和协调。

  3.进一步加强与社会以及学生家长的沟通联系,通过召开各级家长委员会会议以及告家长书,获得家长的理解、参与、支持和监督,努力营造良好的规范教育收费工作的氛围。

  4.加强学校财务管理,严格执行“收支两条线”制度。收费票据由学校财务部门统一管理。学校将根据上级部门要求,切实把规范教育收费放到重要工作来抓,继续做好此项工作。

违规举债自查报告3

xx市财政局:

  根据《xx省财政厅关于进一步规范**举债融资行为切实防范化解**债务风险的通知》(x财金〔20××〕78号)的要求,我县就县域内地方**违法违规举债融资行为进行了专项自查,现将结果报告如下:

  一、组织机构设置

  我县于20××年12月成立了**债务管理领导小组,专项管理协调**举债融资工作。领导小组由县**常务副**任组长,**办、财政、发改、审计、金融办、人行为成员单位,办公室设在县财政局,由县财政局负责日常事务。

  二、目前我县地方**债务总体情况

  我县20××年清理甄别后锁定的存量债务,截止20××年7月底余额为1067.07万元,且基本都属于即将在完善手续后化解的债务,因此整个存量债务规模在全省范围内属于很低的。

  20××年度我县申请了地方**债券6900万元,其中一般债券2600万元,置换债券4300万元;20××年度我县申请了地方**债券22700万元,全部为一般债券;20××年上级下达我县地方**债券22000万元,其中一般债券21500万元,专项债券500万元。截止20××年5月,我县的债券债务总计为51600万元,所有债券资金均按照申报时对应的项目和置换债务进行拨付使用,没有挤占挪用等违规情况发生。

  三、其他地方**举债融资行为情况

  经我县自查,我县不存在财预〔20××〕50号、财预〔20××〕87号中的违规举债融资情况和借**购买服务进行的违规举债融资行为。

  截止20××年7月,我县除上述的存量债务和债券债务外,还存在国有企业融资资金及PPP项目产生的中长期支出事项共计约12.45亿元,考虑到我**期的低债务情况及今后的财政承受能力的增长,这些事项均在**可控的债务限额内。

  我县将继续严格按照相关规定管理好我县**债务,坚决杜绝违规**举债融资行为,防止地方**债务风险的发生。

xx县财政局

  20××年10月9日


计量器具自查报告(扩展5)

——正版自查报告

正版自查报告

  随着社会一步步向前发展,报告十分的重要,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。在写之前,可以先参考范文,以下是小编为大家整理的正版自查报告,欢迎大家分享。

正版自查报告1

  在接到《+++的通知》,我镇领导非常重视,把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓,根据要求我镇对镇机关内的正版化软件使用情况进行了清查、核对,查找了存在的问题,现将现状和存在的问题以及下一步工作打算汇报如下:

  一、强化领导,落实责任。

  为了进一步做好我镇机关软件正版化检查和整改工作,我镇专门确定责任领导,明确责任干部,对此项工作高度重视,对我镇机关内软件使用情况进行了彻底的调查核实。要求各办站所对所属计算机的数量、使用的操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称和正盗版情况进行了申报,然后根据申报情况,由责任领导和干部进行了逐一核实,落实到每台电脑上,确保不出现瞒报、虚报。

  二、正版软件购买与使用情况

  计算机数量:现全镇共有各类电脑台

  操作系统:台电脑装有正版windows操作系统,台电脑装有没有许可的windows操作系统。

  办公类软件:台电脑安装了正版的officexx软件,台电脑安装了没有许可的officexx软件。

  杀毒软件:使用正版杀毒软件的有台电脑,其余台电脑自备杀毒软件。

  三、存在问题

  1、部分计算机配置较低,导致操作系统和杀毒软件升级和运行速度较慢,影响日常工作。

  2、使用自备杀毒软件的电脑,由于不能正确的使用u盘,导致电脑染毒,开启机较慢。

  3、根据目前的自查清理统计,我镇机关内使用非正版软件较多。因为在资金短缺,若使所有电脑全部使用正版软件,镇**财力有限,需要请上级部门提供资金和技术上的帮助。

  四、下一步工作打算

  下一步我镇将根据上级有关部门要求,认真做好正版软件使用工作,在镇**财力允许的情况下,全力推动正版软件使用工作,确保按时、按量、按质的完成该项工作。

正版自查报告2

  xx县使用正版软件工作领导小组办公室根据xx等文件精神,按照省、市的部署和要求,结合我县实际,认真开展了清理盗版软件、使用正版软件工作。现将工作情况总结如下:

  一、主要做法和成效

  1、强化领导落实责任,精心部署使用正版软件工作。县领导高度重视,将县委各部门,县直各单位,各人民团体清理盗版软件、使用正版软件工作纳入重要议事日程,多次召开会议研究部署使用正版软件工作。

  2、及时调整xx县使用正版软件工作领导小组,县人民****任组长、县人民**副**任副组长,县**办、县文广新局、县***、县工信委、县教体局、县***、县财政局、县商务局、县工商联等14个部门为成员单位,明确了工作目标、阶段安排和职责分工,由县使用正版软件工作领导小组办公室负责组织各部门清理盗版软件、使用正版软件的自查和检查整改工作。

  3、明确任务,专人负责。要求县委各部门,县直各单位,各人民团体要明确专人负责本单位的自查工作并认真、全面、准确地摸清情况,准确无误地将本单位使用的软件情况统计清楚并配合安装。我县计算机软件使用正版化检查整改分四个步骤进行。一是4月3日—4月25日各部门进行自查。二是4月28日—5月23日上门检查。三是5月26日—6月25日县使用正版软件工作领导小组办公室组织电脑专业技术人员对县委各部门、县直各单位,各人民团体使用的计算机软件使用情况进行实地复查核实,查看计算机及软件,健全各单位计算机软件使用情况数据库,确保底数准确无误。四是6月26—27日认真统计。经统计xx县61个单位共有电脑1318台,其中县纪委、县人武部、县***、***、法院、药监局、国土局、质监局内网电脑353台,县地税局、国税局内网电脑122台,有不适应安装电脑(旧电脑)62台。

  4、财政支持,保障经费。在省使用正版软件工作领导小组办公室赠送47套微软windows7中文专业版、500套金山wpsoffice20xx专业版的基础上,县**又下拨3万元财政经费,确保我县软件正版化工作圆满完成。通过大家的努力,目前,全县已完成安装500套金山办公软件,47套微软操作系统。

  5、强化措施,加强管理。一是新采购的`电脑必须按规定安装正版操作系统和办公软件。县文化市场综合执法大队负责开展此项工作的查处。二是各单位要建立软件资产相关管理制度及软件正版化工作档案,明确软件资产管理的机构和人员,建立完善软件资产的工作流程和联动机制,确保软件资产管理工作有效运行。三是加大对使用正版软件的培训教育。

  二、存在问题

  1、少数单位软件正版化意识还较薄弱,没有将使用正版化软件上升到相应的高度,有的甚至对使用网络上下载软件持同意态度。

  2、少数单位还存在使用非正版软件现象。

  三、建议

  1、进一步提高使用软件正版化意识,在全社会营造打击非正版软件的氛围。

  2、进一步巩固和强化软件正版化工作制度,特别要建立领导问责制。

  3、建议**明文规定:今后所采购办公设备必须预装正版操作系统、办公软件、杀毒软件。

正版自查报告3

  接到《xx市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动领导小组办公室关于开展**机关软件正版化督导检查工作的通知》,我局领导非常重视,把使用正版软件当做事关国家自主创新和知识产权保护的大事来抓,为做好单位软件正版化专项检查和整改工作,我局成立软件正版化工作领导小组,对本系统的软件正版化使用情况进行了清查、核对。

  一、领导重视,成立清查小组

  组长:王常明

  副组长:李杰明

  成员:杨建昌、王亦石

  二、认真检查核实各单位软件使用情况

  成立工作小组后,我局即对全局计算机数量、操作系统、办公软件和杀毒软件的软件名称和正盗版数量进行清查,然后根据各单位的申报情况,由清查组长带队对各单位逐一核实,落实到每台电脑上,确保不出现瞒报、虚报。

  三、正版软件购买与使用情况

  计算机数量:现共有各类电脑46台(37台台式机和9台笔记本电脑)。

  操作系统:我局46台电脑均装有正版windows操作系统。

  办公类软件:46台电脑均安装了正版的office办公软件。

  杀毒软件:我局电脑多使用360免费杀毒软件,部分电脑使用瑞星、金山毒霸,均为正版杀毒软件。

  四、存在问题

  部分老同志缺乏网络安全知识,不能及时为杀毒软件升级和给操作系统下载补丁,从而存在一定的网络安全隐患。下一步要切实抓好此项工作。

  附:软件正版化检查整改工作统计表,

正版自查报告4

xx宣传部:

  为进一步落实软件正版xx化工作要求,巩固和拓展软件正版化工作,按照《四川省推进使用正版软件工作联*会议关于对xx市软件正版化工作进行检查考核的通知》精神,我局对照省推进使用正版软件工作第三检查组指出的问题,进行了认真整改,并举一反三,常态化推进。现将相关情况报告如下。

  一、存在的问题

  (一)正版化意识不够强。检查过程中发现工作人员软件正版化意识有待强化,部分领导不够重视的问题。个别职工*惯使用盗版软件,对使用盗版软件侵权行为认识不强,未认识到使用盗版软件可能存在的风险和漏洞等问题。

  (二)制度建立不完善。通过检查,我局虽已制定《软件正版化工作责任制度》《软件采购制度》

  《正版软件考核制度》等6项制度,但职能职责落实不够,目标任务不明晰;制度涉及领域和范围未实现全方位、

  全覆盖;制度的修订、完善工作相对滞后,现行规章制度的针对性、实用性、有效性有待进一步提高,制度执行力有待进一步加强。

  (三)管理落实不到位。我局软件正版化工作年初有计划、过程有检查,但年底没有考核,导致工作主线不明、重点不清。未及时开展定期或不定期软件正版化监督检查,未健全软件正版化工作台账,发现问题相对滞后,研究解决问题存在不及时的现象。

  二、整改情况

  针对以上检查中发现的不足,我局积极采取措施,努力借鉴其他单位好的做法,扎实推进软件正版化整改工作。

  (一)强化思想认识。针对意识不强的问题,我局主要领导和分管领导高度重视,立即组织局机关干部召开专题会议,传达学*省、市对使用正版软件的相关规定和工作要求,对进一步做好我局使用正版软件工作进行安排部署,把软件正版化作为一项重要工作来抓、与保密工作同安排、同部署。引导干部职工站在国家实施创新驱动发展、确保信息安全的战略高度,提升使用正版软件的意识。

  (二)强化建章立制。针对制度建立不完善的问题,我局立即整改,进一步完善软件长效管理机制,规范流程、落实责任,推动软件正版化成为一项制度性和常态性的工作,认真执行年度总结报告制度,建立使用正版软件承诺制度,纳入意识形态工作

  重要考核内容,提升全员版权意识,自觉抵制侵权假冒和网络侵权盗版,推动正版化软件工作走向机制化、规范化、法制化。

  (三)强化督促落实。针对管理落实不到位的问题,我局立即组建由分管领导带队的专项检查小组,对市直属单位、学校,以制度建设、软件采购、使用管理、日常检查、年度报告和考核评议为重点进行规范指导,督促落实。同时,督促市局机关和下属单位细化完善管理台帐,对每台硬件的属性和每套软件的名称、版本、来源类型等进行登记造册,规范管理。

  今后,我局将以此次检查考核为契机,深入贯彻落实省、市有关决策部署,积极整改问题,认真分析短板,进一步巩固软件正版化工作成果、增强网络信息安全,自觉强化推进软件正版化工作的紧迫感、责任感和主动性,不断巩固扩大软件正版化工作成果。

正版自查报告5

  自接到xx总部《关于开展集团公司软件正版化工作自查的通知》我公司领导马上安排专人负责,认真组织开展软件正版化自查工作。现将*阶段工作情况汇报如下:

  一、强化组织管理责任

  公司领导高度重视软件正版化工作,把软件正版化当做信息化建设的工作来抓,并安排公司信息管理部专门负责此项工作,要求信息管理部结合公司的实际情况,有规划、按步骤的推进软件自动化。同时成立以公司副总经理为首的专项检查小组,对公司各部门的计算机的数量,使用的操作系统、杀毒软件及办公软件的正、盗版情况逐一进行了检查。

  二、软件正版化自查情况

  针对xx总部的自查要求,检查小组主要对公司各部门当前计算机系统安装使用的操作系统、杀毒软件及办公软件进行检查,检查情况如下:

  (一)软件许可情况

  1、软件许可一致性:公司采购合同中软件名称、版本与授权书中名称、版本基本一致;采购的软件名称、版本与实际使用软件名称、版本一致;预装正版操作系统的主机操作系统版本与实际使用版本基本一致,没有使用未授权软件。

  2.许可超授权:公司软件实际使用过程中安装使用数量没有超过合同及授权书中的数量,没有存在采购软件的升级服务或授权许可已过期情况,不存在通过Ghost方式安装操作系统情况。

  3.证明文件完整情况:公司的采购合同、授权许可的文件及软件安装介质的基本完整。

  4.软件安装管理情况:只有管理手段:《xxxx有限公司正版软件管理办法》,防止用户私自安装或卸载软件,还没有采用没有技术手段 ;没有使用软件资产管理软件。

  (二)预算执行情况

  20xx年度公司软件采购预算金额(万元)为2万元,实际使用0.27万元,购买操作系统软件;20xx年度公司软件采购预算金额(万元)为3万元。

  (三)相关制度制定情况

  公司现在采用xx总部的《xxxx有限公司正版软件管理办法》xx字xxxxxxx和《xxxx有限公司固定资产管理规定》 航信字xxxxxx等软件正版化工作日常监督制度和软件资产管理制度,指定公司副总经理xx为公司软件正版化工作第一责任人。

  三、建立长效机制

  (一)公司领导落实工作责任,明确软件正版化工作由信息管理部负责,要把软件正版化与信息化建设结合起来一起抓,要实现软件正版化工作“事情有人管,工作有人做,出了问题有人负责”,做到“人员落实、责任落实、资金落实、目标落实、任务落实”。

  (二)要以总部的软件正版化工作日常监督制度和软件资产管理制度为依据,逐步建立和完善本公司自己的软件正版化工作管理体系和制度建设,落实责任部门和责任人,建立软件资产管理、考核评议和责任追究制度,规范使用软件行为。做好日常监管和监督检查,敢于通报检查中发现的问题,确保软件正版化工作常态化、制度化。

  (三)公司今后要加强经费保障,把正版软件的采购、维护经费统一纳入预算管理(单独列支),做好软件采购落实工作。

  (四)公司将软件正版化工作纳入20xx年年度信息化工作要点中,努力完成年度软件正版化工作的各项目标;公司每年开展一次软件正版化自查,加强对公司各部门的正版化工作的监督检查。

  (五)公司今后要进一步加强宣传引导。加强正版化工作成果及使用盗版软件对企业危害的宣传力度,开展软件正版化培训工作,加强对正版软件使用意识的宣贯,提高员工对使用正版软件工作重要性的认识。

  四、整改措施

  针对以上自查中发现的不足,我公司将采取措施,认真推进软件正版化工作。

  1、利用技术手段开展软件资产管理,严格开展软件安装和卸载的审批工作,保证员工合规使用软件。

  2、采购软件资产管理软件,使公司更加有效的使用正版软件,最大限度的发挥软件效益,使公司获得长远、规范的发展。

  xxxxxxx有限公司

  20xx-xx-xx

正版自查报告6

  根据县人民**办公室《关于**机关使用正版软件工作实施方案》(春府办[20xx]132号)精神,市社领导高度重视,对使用正版软件的专项检查工作进行了专题布置,要求严格按照文件要求使用正版软件,现将有关情况报告如下:

  一、加强组织领导,严格落实管理监督责任

  为认真贯彻落实**机关使用正版软件工作,我社按照上级有关要求并认真落实。明确办公室主任为第一责任人,人事股副股长陈德华同志为具体负责人、技术员,负责抓好软件正版化工作并向主要领导汇报软件使用情况。

  二、加强宣传,提高自觉使用正版软件意识

  市社认真组织机关人员学*了县**《关于**机关使用正版软件工作的通知》,对**机关使用正版软件工作的重要性、必要性进行了阐述,并提出了必须使用正版软件的要求。使全员充分认识使用正版软件的重要意义,进一步增强了保护知识产权的意识和自觉使用正版软件的自觉性。

  三、认真开展自查,确保工作落到实处

  为确保本次使用正版软件工作落到实处,不漏环节、不留死角、不走过场,市社办公室进行了部署,对本单位使用正版软件情况进行了专项自查,重点检查了办公软件、杀毒软件等的使用情况。我社根据市**及有关部门的安排,所有办公电脑均安装了正版操作系统和办公软件、杀毒软件。

正版自查报告7

  按照市**督查室《关于对**机关软件正版化工作进行督查的通知》(x政督[20××]57号)具体要求,我局对照具体督查内容进行了全面自查,现将相关工作情况汇报如下:

  一、制度建设和责任落实情况

  自xxx市推进使用正版软件工作联*会议办公室关于贯彻落实《xxx区人民**办公厅关于印发xxxxx区**机关使用正版软件管理办法的通知》的通知下发以来,我局高度重视软件正版化工作,建立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、各处室负责人为第一责任人的软件正版化领导小组,把软件正版化作为信息化建设的重要工作来抓,结合我单位实际情况,专门制定了xxx市规划管理局《正版软件管理制度》《软件台账管理制度》《正版软件资产管理制度》《软件正版化工作考核和责任追究制度》等制度,有规划、按步骤地推进软件正版化,同时由办公室牵头成立了专项检查小组,对各处室的正版软件安装情况逐一进行检查,重点是计算机操作系统、办公和杀毒三类软件的正版化情况。

  二、工作整体部署情况

  (一)认真贯彻文件精神。20××年10月,xxx市推进使用正版软件工作联*会议办公室印发了《20××年xxx市党政机关软件正版化》工作指导手册。我局组织召开会议,专门传达学*使用正版软件的有关规定和要求,并对进一步做好使用正版软件工作进行了安排部署。

  (二)全面抓好工作落实。我局经过调查摸底,详细掌握了各处室正版软件使用情况,配合xxx市软件正版化工作指导检查组进行了专门检查,对不符合规定的项目及时进行了整改。经核查,我局机关处室共有39台台式计算机和7台笔记本电脑,办公软件全部使用WPS办公套件(免费),操作系统共有43台计算机使用Windows7专业版、2台笔记本电脑使用Windows7旗舰版、1台笔记本电脑使用Windows XP20xx,均由计算机供应商在新购置电脑时内预装正版操作系统,杀毒软件全部使用360杀毒免费正版软件。

  (三)经费保障及资产管理情况。为确保正版软件使用作为一项常态化工作能够深入开展下去,我局将正版软件采购计划和采购费纳入年度预算进行管理,统一按照《xxx市**采购管理办法》进行采购,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。同时,将正版软件资产作为固定资产中电子计算机及其外围设备类项目,进行登记入账,纳入我局资产管理体系,对软件购买、安装、更换、使用、报废等工作进行了规范,明确规定了新购置计算机必须全部安装正版软件才可以交付使用,局机关工作人员按照要求签订了承诺书,确保工作落实到位。

  三、存在问题

  (一)对正版软件认识不够。机关工作人员对软件正版化工作认识不到位,不能正确区别正版软件和盗版软件,长期以来*惯使用免费软件,对使用盗版软件是侵权行为的认识不强,没有认识到使用盗版软件可能存在的风险和漏洞等问题。在一定程度上随意装载、卸载、更新计算机系统和软件,造成正版软件和盗版软件混用。

  (二)对正版软件资产管理不规范。局机关初步形成了正版软件管理制度,对购买、安装、使用和报废等情形进行了规范,但缺乏有效的软件资产管理手段,针对软件资产管理难度大、操作性不强等特点需要进一步建立健全管理机制,正版软件授权证书、文档、系统文件缺乏长效管理,丢弃丢失的情况还不能有效杜绝。

  (三)对正版软件资金保障不足。软件正版化经费渠道单一,资金保障能力有限,目前只能保障机关正版软件使用需求,大规模普及正版软件仍有较大困难。

  四、下一步整改措施

  针对以上自查中发现的不足,我局将积极采取措施,努力借鉴其他单位好的做法,扎实推进软件正版化整改工作。

  (一)深入开展正版软件宣传教育工作。组织全单位干部职工学*软件正版化相关的文件精神,进一步强化机关工作人员使用正版软件的意识,引导全局站在国家实施创新驱动发展、确保信息安全的战略高度切实提高认识,在全局范围内形成使用正版软件的氛围。

  (二)逐步完善正版软件资产管理制度,形成软件正版长效化工作机制。全面建立正版软件资产管理台账,根据工作实践,进一步完善正版软件资产管理制度,推动建立常态化、长效化的管理运行机制。

  (三)加强对非正版软件的检查清理力度。禁止各处室自行安装盗版软件,定期检查各处室单位软件使用情况,对于发现的不符合规定的情形要及时整改。

  特此报告。


计量器具自查报告(扩展6)

——规范经营自查报告

规范经营自查报告

  在当下社会,报告与我们的生活紧密相连,不同的报告内容同样也是不同的。一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编整理的规范经营自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

规范经营自查报告1

  根据总行下发的《关于在辖内银行业金融机构开展整治部规范经营专项治理活动的通知》,我支行认真组织学*,对照主要问题进行了重点排查,现将自查自纠情况汇报如下:

  一、根据通知的要求,我行及时召开了专项治理工作会议,成立了以xxx行长为组长的自查小组。重新学*了“七不准,四公开”进一步统一了员工的思想与认识。

  二、通过自查小组的讨论,结合我行的实际情况,列出了本次自查重点:

  (一)违规收费、擅自提价。即违规增加收费项目,擅自提高收费标准的现象。

  (二)以贷转存,存贷挂钩。即在发放贷款时强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款和以存款作为审批发放贷款的前提条件。

  (三)转嫁成本、增加负担。将经营成本以费用形式转嫁给客户,增加客户资金成本。

  (四)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客配合,将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行,再借用银行账户支付和收取高息的行为。

  (五)公示“七不准、四公开”,并向客户做好解释工作。

  (六)开展不合理收费行为自查自纠。

  (七)公布投诉举报电话。

  三、自查自纠结果及分析

  (一)我支行在大堂电子屏将银监会的“七不准、四公开”内容进行了公示;公布了服务收费价目和举报投诉电话,并做好客户解释工作;支行无高息揽储等变相吸收客户存款的行为;我行信贷业务坚持实贷实付和受托支付的原则,不存在违规的现象。

  (二)在支票出售的业务办理中工本费和手续费一起收取,存在未给客户提供实质性服务的前提下就收取费用的现象,不符合质价相符的原则。对于此问题将及时的上报总行,进行沟通解决。

  (三)我行对特定对象坚持服务优惠和减费让利,对医保、民政、学校等进行了服务的优惠,对小微企业、个体工商户进行了费用的减免,切实履行了相应的社会责任。

  在此次的自查自纠中我行始终贯彻银监会关于银行业整治不规范经营问题的精神,落实了相关的规定。通过此次的自查自纠进一步提升了我行员工的商业道德和社会责任感,加强以客户为中心的服务理念,通过对发现问题的整改进一步规范我行的经营行为,促进了我行的健康稳定的发展。

规范经营自查报告2

  某零售药店一贯能坚持执行《药品管理法》、GSP及实施细则要求,不断加强药品质量管理,贯彻实施"质量第一、依法经营"的原则。经过积极整改完善,使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查情况如下:

  一、药店基本情况

  某零售药店是经营多年的老店,经营方式为药品零售,经营范围:处方药与非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。 本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人,其中2名药师,药士1人。所有人员均有多年药品零售工作经验,建立了覆盖GSP全过程质量管理体系文件,对全体员工积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关,各项质量管理程序符合要求,记录完善,售后服务意识良好。

  经营场所面积60*方米,内配备有空调1台、冷藏柜1台,电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处方调配的设施设备若干。能够满足日常药品经营调配的实际需要。

  二、全体员工高度重视,全面履行质量管理职能

  我药店多年来一直确保质量管理体系的有效运作,由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督,质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识,在运行药店质量体系,指导各岗位质量管理工作的同时,全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作,我药店质量管理体系文件更具规范性,可操作性强。通过执行相关规定,再次明确了各岗位的工作职责,建全补充了药品质量信息档案;药品质量档案;员工教育培训档案;企业质量管理体系文档等;保证各岗位质量管理工作的有序开展。

  我店*常非常重视人员的素质教育与提高;在满足GSP岗位配置要求的基础上,全面参加市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训,不断提升专业知识水*。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况,进行电脑维护升级,以更好地保证日常管理工作的需要与满足GSP要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理,在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上,进行更科学的药品用途分类。

  严格执行供货客户评审与首营企业审批制度,确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案,坚持"质量第一、依法经营"的原则;严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面,由我店验收员严格执行验收管理制度的规定,按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收,加强对进口药品的验收管理。

  药品陈列时,严格实施药品分类管理,规范药品摆放位置与贮存事项要求,组织好药品的科学分类陈列;按GSP要求开展养护工作,对重点养护品种、*效期品种、易变质品种加强养护检查;对有质量疑似问题药品,及时向质管员反映;

  起到了积极预防,确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本,首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、*期先出"的原则,做到销售药品的数量准确、质量完好;所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求,是否按*效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询,指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。

  三、GSP自查情况

  我店在GSP认证工作完成之后,继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过GSP认证工作的再落实,我药店人员的精神面貌得到全面的改善,人员素质有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合GSP要求。对日常工作中发现的不规范之处,都能积极认真整改。现自查合格!

规范经营自查报告3

  1、《药品经营许可证》和营业执照复印件

  2、企业实施《药品经营质量管理规范》情况的自查报告

  3、企业非违规经营假劣药品问题的说明及有效的证明文件

  4、企业负责人员和质量管理人员情况表

  5、企业药品验收、养护人员情况表

  6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表

  7、企业所属非法人机构情况表

  8、企业药品经营质量管理制度目录

  9、企业质量管理组织、机构的设置与职能框架图

  10、企业经营场所和仓库的*面布局图

规范经营自查报告4

  结合上级局(公司)关于严格规范建设的部署要求,为进一步规范卷烟经营秩序,xxx根据上级安排部署,对规范卷烟经营方面进行了认真的自查自纠活动,具体有以下几个方面。

  一、自查自纠情况

  1、对规范经营的重要性认识到位,始终确保将各项工作在规范的基础上有序运行;

  2、不存在重任务指标轻规范经营的思想;3、开展并参加了全员规范经营教育;

  4、签订的规范经营责任书得到严格履行;

  5、不存在卷烟未打码或打通码出库、无码销售现象;

  6、不存在且也未发现搭配销售、捆绑销售现象;

  7、不存在利用虚拟客户销售卷烟现象;

  8、不存在向无证集团消费群体供货或向无证户供货现象;

  9、不存在超限量或客户实际经营能力供货现象;

  10、不存在集中时间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟提供便利现象;

  11、不存在随意变更紧俏卷烟分配计划,搞人情烟、关系烟现象;

  12、不存在以零售客户名义套购卷烟,谋取私利和进行其它不规范活动现象;

  13、不存在擅自为零售户调剂卷烟现象;

  14、不存在利用职务便利,串通烟贩进行倒买倒卖现象;

  15、不存在不经上级主管部门批准,擅自进行卷烟促销现象;

  16、不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现象;

  17、货源投放策略科学合理;

  18、公司实行了货源公示;

  19、客户分类合理;

  20、不存在擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数变相突破销量现象;

  21、对大户以公司为单位进行了备案;

  22、是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清楚,工作中不涉及该方面内容;

  23、未发现零售价格执行不到位情况;

  24、未发现送货不到位、货款上交不及时现象;

  25、未发现内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象;

  26、照规定将相关资料及时传递给内管部门备案备查;

  27、异常销售数据及时跟踪排查;

  28、敏感品牌销售建立预警机制;

  29、未发现到货确认监管不到位现象;

  30、内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清楚,工作中不涉及该方面内容;

  31、零售户投诉咨询得到及时解决;

  32、对查扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象不清楚,工作中不涉及该方面内容;

  33、不存在隐瞒、包庇违法行为的现象;

  34、全面检查工商企业之间20xx年以来营销合作协议签署情况和协议执行情况,停止执行所签订的新协议和合作协议,对于未停止执行合作协议的,严格实行问责。不清楚,工作中不涉及该方面内容。

  35、全面检查20xx年以来工业企业出资参与零售终端建设项目和利用零售门店开展排他性促销活动项目,检查汇总工业企业参与出资金额、建设数量及清理情况;不清楚,工作中不涉及该方面内容。

  36、全面检查20xx年以来工业企业开展的各种促销活动(包括提供赠品,召开答谢会、见面会、赞助会议,举办活动等)是否规范,是否委托第三方开展,对已签署委托第三方开展卷烟市场宣传促销协议的,一律停止执行并进行全面清理;不清楚,工作中不涉及该方面内容。

  37、全面检查是否存在商业企业向卷烟工业企业介绍关系、指定或推荐印刷、运输、宣传促销、工程、业务咨询等项目或供应商情况;不清楚,工作中不涉及该方面内容。

  38、不存在商业企业收受、索要卷烟工业企业的钱物,不存在营销工作人员收受卷烟工业企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱物等情况;

  39、全面检查工业企业参与召开的各类推介会、恳谈会、联谊会、座谈会及市局(公司)组织人员到工业企业开展学*、考察、座谈交流等活动是否上报省局(公司)批准;不清楚,工作中不涉及该方面内容。

  40、不存在其它损害国家、企业、客户和消费者利益的违规行为。

  二、对规范经营重要性的认识

  规范经营是烟草企业的一项长期任务,国家局也多次强调必须始切实抓好企业的规范经营,培育诚信、有秩序、负责任的现代化企业。规范经营的重要性体现在如下方面:首先,规范化经营能够使烟草企业更好的完善内部组织结构,促进资源的优化整合,尤其是烟草行业刚刚引入现代企业制度还不久,企业的法人自理结构还不够完善,资源需要进一步的优化配置,加强规范化运作是当务之急;其次,规范化经营有助于烟草企业更好的确立发展战略,企业如果缺乏一个明确的发展目标与战略规划,很容易导致追求短期利益,牺牲长远的发展的现象;再次,可以使企业的经营运作增强可控性、有序性,增强企业的凝聚力,提升企业的整体素质与抗市场风险的能力,是一个烟草企业深化改革,巩固法人治理结构,走向成熟的标志。

  应该说,烟草骨干大企业的建设不仅体现在规模上,更体现在核心竞争力上,体现在对烟草市场的占有力、控制力上,同时,一个强有力的现代化大企业必然也是负责任的、规范有序的企业,因此,完善烟草企业的管理制度,建立自我规范,自我监督、自我约束的自律机制,将科学的自控机制贯穿于烟草企业生产、经营的整个过程,使烟草企业的规范运作制度化、有序化、经常化,是培育烟草企业骨干企业的首要条件。

  三、对xxx烟草当前面临的形势和挑战的认识

  目前,xxx烟草正处于重要的战略机遇期。从区位发展环境来看,随着蓝黄战略的深入实施,省委、省**将进一步重视xxx经济社会的发展。在全市经济工作会议上,市委、市**提出“1643”思路,明确指出主要经济指标增幅高于全省*均水*,确保实现城乡统筹发展和民生改善的新突破,这将为烟草发展创造更好的经济环境。从行业来看,“532”、“461”品牌格局加快形成,高端品牌快速发展,中国烟草竞争实力明显增强。就全省来讲,卷烟品牌日趋集中,知名品牌加快成长,零售终端网络纵深挺进,现代物流渐成雏形。这为我们顺势优化卷烟品牌布局、增加销量结构效益带来了有利契机。从自身发展来看,经过多年的努力,当前全系统拥有天时、地利、

规范经营自查报告5

  根据省分行和银监局关于开展整治不规范经营活动的通知精神,我行成立了专项整治工作领导小组和工作小组,制定了不规范经营专项治理工作实施方案,严格遵照时间表详细安排专项整治工作,做到统一领导、统一时间、统一步骤、统一要求。

  从3月1日起,我行组将“七不准”、“四公开”具体内容在营业场所醒目位置悬挂、张贴,以更好地接受公众监督。经过自查,我行没有违反“七不准”、“四公开”的相关规定。现将具体的自查工作和今后活动安排汇报如下:

  一、自查工作

  一是加强组织,成立工作领导小组,督导各项工作有序开展;

  二是通过下发文件、组织培训、现场宣讲等多种方式统一员工思想,加强员工制度学*及合规经营意识的培养;

  三是积极开展经营部门自查、管理部门复查等全方位检查,不留死角;

  四是及时张贴告示,将“七不准”、“四公开”、“举报电话”等内容公开告知顾客,接受监督;

  五是对于此次活动中发现的问题及时报告与整改,确保问题解决到位;

  六是积极开展系列宣传,提升银行形象;

  七是不断加强对实体经济发展的支持,维护金融生态,防范金融风险,建立合规经营的长效机制。

  二、下一步整治不规范经营活动工作安排

  银监会新*颁发的“七不准”、“四公开”是我们职业操守的底线,同时我们应该有更高的标准和追求。

  一是以更大的担当肩负起国有银行的社会责任。坚持为社会公众提供最基本的公共金融服务,做到基本公共服务的均等化、普惠化,为弱势群体提供特惠化服务。根据社会需求和商业可持续原则,扩充渠道、降低成本、提升服务;

  二是坚决维护金融消费者权益。将客户满意度作为衡量全行一切工作的基本尺度,进一步完善客户投诉的快速反应机制,推行首问负责制和“问题到我为止”的内部约束,将客户投诉的解决和处理作为推动工作的基本动力;

  三是坚持服务地方经济。牢固树立“产业兴、银行兴”的理念,加快信贷资源投入地方经济的进度和力度,最大限度地满足地方经济的融资需求,紧紧围绕地方经济和民生领域,持续推进流程设计、产品创新和服务优化工作;

  四是提供物有所值的金融服务。把有效服务放在首位,推进更为严格的成本管理,切实为客户提供货真价实、质价相符的服务,在银行创造价值的同时,也为客户创造更多的价值。通过我们的持续努力,打造令人尊敬的现代金融企业。

规范经营自查报告6

  南京路第一支行在接到分行营业部下发的有关整治不规范经营问题相关文件的通知后,立即组织全行员工进行学*讨论,并在支行长的带领下成立了自查小组,由刘翠霞担任组长,全行员工为小组成员。我支行本次自查重点:

  (一)违规收费、擅自提价。即违规增加收费项目,擅自提高收费标准的现象。

  (二)强制捆绑、不当搭售。在向客户提供金融服务,尤其是发放借款时,将理财、保险、信用卡、基金等金融产品强制捆绑、搭售的行为。

  (三)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客配合,将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行,再借用银行账户支付和收取高息的行为。

  (四)套餐服务、蒙骗客户。以提供一揽子服务和全方面解决方案为名,重复营销,重复收费的行为。

  (五)公示“七不准、四公开”,并向客户做好解释工作。

  (六)开展不合理收费行为自查自纠。

  (七)公布投诉举报电话。

  围绕以上重点,我支行在支行长的带领下在行内进行了专项检查自查工作,我支行在大堂公告栏内均公告邮储银行项目收费明示;在支行大堂显著位置公式“七不准、四公开”,并做好客户解释工作;

  客户到我支行办理各项金融服务时,能够做到不向客户捆绑搭售理财、保险、信用卡、基金等金融产品;支行无高息揽储等变相吸收客户存款的行为;支行大堂内公布投诉举报电话;经自查,我支行无“七不准、四公开”相关规定。

规范经营自查报告7

  根据市教育局《关于开张公办学校在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家长财物行为专项治理活动的通知》的具体要求,为维护我校教师良好师德形象,规范办学行为,减轻学生课业负担,我校在全体教师个人自查的基础上,全面自查自纠,自查情况如下:

  在此次专项治理活动之前,我校一直将师德师风工作作为学校的重点工作来抓,每个学期开学初都会针对规范办学的若干问题组织教师向学生、家长、社会作出公开承诺,接受社会监督。与教师签订规范办学责任状,明确规范办学要求。倡议家长自觉抵制不良风气,承诺不送孩子参加在职教师有偿补课,不向在职教师送礼品礼金等财务。

  接到通知后,我校立即成立专项整治工作领导小组。召开了在职教师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家庭财物行为为主体的教职工大会,让教师认清违规行为在社会上造成的恶劣影响,认清各级党委**坚决治理的决心。组织教师重温相关法律和规定,写出不少于2万字的学*笔记。

  根据教师的深刻自查和学校细致的排查,未发现我校教师有如下行为:

  1、组织学生有偿补课;

  2、参与社会力量办学机构或其他个人组织的面向中小学生的有偿补课;

  3、利用补课讲授新课及“课上不讲课下讲”行为;

  4、推荐诱导学生参加校内外有偿补课;

  5、为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息;

  6、利用网络授课向学生收取报酬;

  7、一个人名义延长学生在校时间并获取报酬;

  8、向学生推荐、组织学生购买教辅资料;

  9、以个人名义向学生家庭摊派学校、班级所需物品及劳务;

  10、借节日及其它时机接受学生及家长礼品礼金;

  11、以升职、搬迁、有病等其它名义接受学生及家长礼品礼金,或接受学生及家长宴请;

  12、以各种名义向学生家庭索要或变相索要任何财务。结合本次的自查,在接下来的工作中,我们会一如既往地开展好我校的师德师风建设工作,帮助教师树立正确的从教观,为打造一批专业过硬、思想过硬、师德过硬、学生认可、家长认可、社会认可的教师队伍不懈努力。

规范经营自查报告8

  为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对20xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下:

  一、20xx年1至9月卷烟经营情况

  至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。

  二、自查方法。

  (一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。

  (二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事项作出说明。

  (三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

  (四)实地走访经营户,并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。

  三、自查重点

  本次监督检查工作,在XX局的统一组织领导下,各职能部门积极行动认真开展检查,主要是对以下几个方面进行重点检查:

  (1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品;

  (2)是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认情况、入网销售情况等。对数据*衡差数要准确说明原因,并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料;

  (3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟;

  (4)是否有拆单分摊、假入网销售;

  (5)是否是入网销售、落地销售、落户销售;

  (6)是否存在毗邻销售的情况。

  四、自查基本情况。

  (一)销售方面。20xx年XX烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱,截至9月份完成18128.042箱,完成计划81.73%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生.

  (二)“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查,看是否有提价或降价的情况发生,经实地调查,发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制,加强对卷烟品牌管理,严格执行“西南五省一价制”的价格规定,没有提价或降价情况出现。

  (三)货源供应方面。核对客户资料,经审查没有发现向无证户供货行为,全程监督货源流向,通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施,核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况,没有发现货源不入网经营的问题。

  (四)访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口,通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施,对20xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查,核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致,并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法,从而确定访销配送的真实性,发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况,完全达到100%入网销售、落地销售、落户销售。

  (五)零售户增订货方面。微机销售数据显示,今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查,1月、2月是春节期间,市场较为活跃,为满足市场需求,经零售户申请增加订货次数,已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。

  (六)订单异常情况。20xx年1月至9月,我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查,一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致;二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放,指导思路过于简单,没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导;三是相同销售区域消费者的需求相对一致,导致零售户部分订单相同。

  (七)代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查,共涉及零售户141户,订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户,仍然沿用以前的订货电话;有2个号码5户分属于一家人共用号码;有5个号码24户属于连锁店,由总店或总公司负责订货,但所订卷烟均配送到各分店,没有发现窜码情况;有3个号码20户属于代订货零售户,卷烟销售科已向我局进行报备。

  (八)大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度,了解掌握其卷烟销售流向,深入查找卷烟零售异常问题,杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为,进一步规范零售市场经营秩序,确保卷烟100%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统,对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因,制定针对性监管措施,完善卷烟部门相关内控制度和工作流程,加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等,营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。

  (九)卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟(紫)、红塔山(1956)、红梅(黄)、云烟(软珍品)等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况,调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟,没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等,属正常订货,零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

  (十)婚庆促销方面。截至9月底,XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动,经检查,所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入,没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公*、诚实、信用的原则,没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物,或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。

  五、存在问题

  (一)卷烟营销方面

  1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满足,货源满意度不高,供货宣传解释工作仍然无法令少数零售户满意。

  2、少数零售户柜台的陈列、卷烟品种的摆放,价格标签的维护,仍然无法到位。

  3、存在少部分零售户订单数量一致的情况。

  4、卷烟预测工作准确率偏低,服务客户的能力有待加强。

  5、卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强。

  (二)卷烟配送方面

  1、通过检查发现有*50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相同情况。经查原因如下:

  (1)中石油和中石化销售点属于联锁店,有的销售点在高速公路旁,配送车辆无法上路,故由总店统一签收。

  (2)部分客户因事临时外出委托临*烟店或亲朋签收。

  (3)同一配送区域内开有分店的,由一个店签收。

  (4)有的店主不识字,请邻居签收。

  2、XX市“定点取货/代送点”城区和开发区未设,仅在13个乡(镇)每乡(镇)设一个定点取货/代送点,无设置不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户,占全部客户3.8%,未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户,多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料,如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。

  (1)年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。

  (2)个别定点取货/代送点记录不完整。

  (3)有的客户取货签字不规范,有代送点代签字的情况。

  六、下步拟采取的监管措施

  根据《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《XX市内部专卖管理监督工作制度》规定要求,结合我单位实际,下步拟做好以下几方面工作:

  (一)加强教育,提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系,定期组织学*专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神,使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线,把握关键,牢记重点,从而对规范经营该干什么,不该干什么,提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识,从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。

  (二)进一步拓宽监管思路,从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来,切实发挥内部专卖管理的职责,认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题,制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。

  (三)加强内部监管部门与营销部门的联系,建立内管部门与营销部门间的协调关系,形成合力,做到分工不分心,共同抓好规范经营,提高企业的经营管理水*。

  (四)规范卷烟经营工作,充分利用网络资源,安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统,认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理,对出现的预警情况及时安排人员调查,把“不能内部违规更不能内外勾结违规,卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线,从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。

  (五)加大对专卖行政执法人员的监督力度,督促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法,防止出现违规执法行为。

  (六)做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查,确保不发生一起被上级局查处的违规案件.

  我们将在以后的工作中,不断的建立和完善各项内部监管制度,从而进一步提高内部专卖管理监督力度,坚持做到不缺失一道监管工序,不放过一个监管细节,切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的'监管,以此推动卷烟规范经营不断深入。

规范经营自查报告9

  为认真贯彻落实教育部“减负万里行”活动要求,促进我校和谐、健康、可持续发展,办人民满意的教育,我校成立了学校专项行动领导组,积极开展规范办学行为自查活动。现将自查情况汇报如下:一.自律机制

  1、我校成立了以校长为组长的规范办学行为工作小组,并制定好本学期“减负”工作的具体目标和措施。将在期中召开家长会,期末开展全体学生问卷调查、部分学生座谈及教研组进行“教学五认真”检查等形式进行自查自纠。

  2、在学校大门口醒目位置,安装“规范办学行为”监督公示牌。开学一周内,教务处将本学期的课程安排、作息时间、课外活动及学校教学活动安排表都公示在学校宣传栏、教室等醒目位置,以作为校园文化建设和教室布置评价的重要内容。

  二.招生分班

  3、我校坚持义务教育免试入学制度,认真贯彻在关文件精神,严格执行“零择校”政策。按学生户籍进行招生,遵循免试、就*入学原则,确保适龄儿童全部入学接受义务教育。省外籍新生由县教育局基教股统一分配入学。

  4、学校没有分快慢班、实验班、加强班等现象,编班过程透明、公开、规范。全部根据小学毕业考成绩由电脑均衡排班,后由班主任抽签分班。师资安排也由校行政会议商量各学科教师的搭配,努力做到合理均衡,保证所有学生公*接受义务教育。新生入学后,教务处及时做好电子学籍的学生登记工作,同时对外省籍学生做好在关材料的收集,随时准备教育局“义务段流动人口子女入学条件”的审核检查。

  三.课程计划

  5、学校按国家义务教育阶段课程设置规定开齐开足体育、音乐、美术、信息技术、综合实践活动等课程。学校领导也十分重视实验教学,开设4个实验室,无论是教师的演示实验和学生的分组实验,都一丝不苟,实验开出率为100%。

  6、认真落实大课间活动,每天上午第二节课后安排以广播操、长跑、跳绳等形式开展的25分钟课间活动。学校根据制订的课外活动安排表,组织学生在下午第三节课后开展阳光体育活动,活动内容有各种篮球、排球、羽毛球、跳绳、长跑等多项内容,鼓励学生加强体育锻炼。教务处、体艺组加强对活动的落实、指导和监督,以保证学生每天在校体育活动不少于1小时。

  四.作息时间

  7、学校按规定科学合理的安排好作息时间表和课表,以保证学生在校参加教育教学活动的时间不超过7小时;教师不占用学生的课间、午休、自修课组织教学活动。学校还专门安排教师下班管理学生的午休,行政值日人员加强巡逻监督,杜绝教师占用午休时间进行集体教学活动,保障学生能有自由发展的时间和空间。

  8、学校严格执行节假日放假通知,从不占用双休日、节假日等时间安排学生的集体补课。

  五.作业考试

  9、学校严格控制学生的作业总量。教师们根据课改要求精选作业内容,不布置机械性、重复性、难度过大的作业,作业总量适中,控制在1.5小时之内,对学生完成的书面作业都进行了全部的批改,教务处组织人员不定期开展作业批改检查并进行评价反馈。只是在期中期末复*阶段,部分教师在节假日和双休日中稍微略增加了作业量,单元测试次数也有增加,一定程度上略加大了一部分学生的课业负担,教务处以后会加大力度进行监督和整改。

  10、学校每学期组织期中、期末两次考试。教务处不对成绩进行公布和公开排名,只

  是在各年段教师会议上供校长室、任课教师参考,以分析各班级、各年段均衡和学生成长发展之用。学生个人成绩只供学生本人及家长参考,由班主任以校讯通形式发给家长。

  六.教材教辅

  11、学生使用的教学用书只是在范围内征订。音乐、美术、劳技等部分学科还使用了循环教材。学校从不统一组织为学生购买和征订规范以外的教辅材料,也不向学生家长推荐各类辅导用书。个别家长对学生有特殊要求的,自行购买了课外辅导用书。

  七.社会评价

  12、每学期开展1次征求不同层面学生及家长意见活动,征求意见后有汇总材料和改进措施,学生代表和学生家长代表对学校课业负担评价满意度较高。

  通过这次自查,我们认识到减轻学生课业负担、规范办学行为的责任之重大。尽管我们在工作中做了一定的工作,取得了一些成绩,但与上级的要求还存有差距。在今后工作中,我们会认真贯彻有关文件精神并严格执行加以自纠和改善。学校会从加强教师管理、提升教师专业发展入手来提高课堂教学效率、切实减轻学生课业负担。

规范经营自查报告10

  自 查 汇 报 根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》,我公司认真组织学*,及时召开了专项工作会议,学*通知精神,严格按通知精神要求进行落实。 且对照主要问题进行了重点排查,现将落实及自查、自纠情况汇报如下:

  一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面动员,按照集团公司的要求,自查自纠,对发现的问题及时纠正。

  二、自查、自纠小组结合我公司的实际情况,在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上,进行了自查。

  1、投资

  1)投资行为:公司进行收购(含购买)、出售、置换实物资产或其他资产,承包,财产租赁等行为

  2)投资决策权限:公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,决定公司一切投资及其处置事项。

  3)投资管理

  总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估,决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

  经自查:目前公司无投资行为。

  2、担保

  1)担保行为:公司为他人提供担保的行为。

  2)担保决策权限: 公司严格控制为他人提供担保,必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

  3)担保管理: 遵循*等、自愿、公*、互利、诚信原则,公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

  4)担保责任

  未按规定程序擅自越权签订的担保合同,对公司造成损害的,相关责任人应承担相应的法律责任。

  经自查:目前公司无担保行为。

  3、借贷

  1)借贷行为:公司向

  金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

  2)借贷管理

  公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会,总经理办公会决定 实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

  经自查:目前公司无借贷行为。

  4、合同管理

  1)健全制度,规范合同管理

  为了更好地规范合同管理,公司专设有合同管理小组,负责组织公司规范合同管理,管理职能和管理人员职责明确,建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度,形成了规范化和制度化合同的管理。

  强化了有关合同专用章印鉴管理,对合同文本进行清理验收全面归档,强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节,促进了合同规范化管理,使合同履约率达到100%。

  三、整改措施

  在下步工作中,我们要强化措施,促进企业按期复查,跟踪整治,确保严格管理、规范经营。

  1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施,认真落实责任制,一把手亲自抓。加大管理工作力度,认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神,切实做到抓实、抓细。

  2、遵章守法,建立健全相关规章制度。真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,做好宣传教育培训工作,增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。

  3、严明纪律,严肃责任追究。

  随时自查自纠,且对公司的规章制度进行全面梳理,对公司的管理制度进行完善和修 订。加大对各项工作的督导和考核,要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法:

  1)对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估,涉及到法律法规、制度规定的条款,要进一步补充完善。

  2)建立法律风险评估制度,通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段,提高防范法律风险能力,正确识别面临的法律风险,有针对性地采取防范措施,使风险得以可控、在控。

  依法治企是一项长期性、日常性的工作,我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作

  的关系,做到有机结合,相互促进。将以此次自查自纠工作为契机,切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中,推动公司各项工作健康、有序进展。

规范经营自查报告11

  xx市区XXX药店,位于XXX区XXX号铺面,企业负责人XXX,经营面积200*方米,共有员工10人,经营品种4000余个,经营方式零售,经营范围为中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品;从开业至今无违规经营,也未受到顾客投诉,顾客反映较好,为在今后的工作中继续加强和提高药品质量管理,保证人民用药安全、合理、有效,提高我店形象,确保顾客买到质量可靠的药品,我店严格按照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及实施细则进行药品质量管理,根据《药品零售企业GSP认证检查评定标准》进行自检自查,自查结果为“通过GSP认证”现将我店实施GSP情况的自查情况报告如下:

  一、管理职责

  我店严格按《药品经营许可证》所批准的经营方式、经营范围从事药品经营活动,所有证照悬挂于药店显著位置,方便群众监督。

  我店根据药品经营的特点和特殊性,设立了具有药剂师职称的专职质量管理员,赋予“一票否决权”,负责药店的日常管理工作及整个药店经营活动的质量管理和监督,并定期对验收员、养护员进行职业技能培训及岗位人员培训。设立了兼职验收员,负责对整个药店所有药品的质量验收;设立了兼职养护员,负责整个药店药品的养护工作。制定了符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规又适合我店运作的《质量管理制度》,使所岗位所有操作都实行制度化,避免“以情管人”的随意性,保证了质量管理的连续性和可操作性。

  我店对《质量管理制度》中的各项规章制度定期检查和考核,一般为每季度一次,并根据检查考核对相关人员进行奖励和处罚,并建立记录。每年进行一次质量内部评审,一般为每年的11月到12月,并建立记录。

  关键项3项,一般项13项。自查考评结果关键项完全达到,一般项(6006)以外,均达到要求。其中条款(6006)质量管理机构或专职质量管理人员应负责建立企业所经营

  药品并包含质量标准等的质量档案,我店善未达到。我们将在今后的工作中落实具体人员逐步完善。

  二、人员与培训

  我店质量管理员为药剂师,符合GSP管理要求。验收员、养护员、营业员均为高中(中专)以上学历,达到GSP认证标准。所有人员都经西山区疾病预防控制中心体检合格,无传染病、精神病等可能会污染药品的疾病,并持有健康证。同时建立了员工档案、健康档案。

  我店所有人员经药品监督管理培训考核,成绩合格后方可上岗。在岗后,根据我店制度定期由质量管理员进行在职培训考核。并建立了培训档案。

  关键项4项,一般项8项。关键项完全达到,一般项完全达到。

  三、设施与设备

  我店经营面积为200*方米,有符合药品陈列要求要求的柜台51个,共61米,并根据“四分开”原则将其划分为非药品区和药品区,药品区又划分为处方药盒非处方药、外用药和内服药、易串味药单独陈列。营业有货架、柜台齐

  备,销售柜组标示醒目,店面环境清洁卫生,地面*整,所有药品经营之路管理工作配以电子计算机管理,并配有经昆明市技术监督局检验合格的温湿度计一台,防尘工具、防潮用品、防虫用品、防鼠用品齐备,工作正常,达到GSP标准要求。

  关键项3项,一般项10项。关键项达到2项(另6801项为合理缺项),一般项达到7项(另6705、6807、6808项为合理缺项)。

  四、进货与验收

  我店采购员严格按“按需采购、择优采购”的原则从通GSP认证的实力雄厚、品种齐全的合法企业购入药品,票据合法,做到票、帐、货相符,验收按质量管理制度程序,验品名、批准文号、生产厂家、规格、批号、效期、生产日期、说明书、包装、外观质量等,并做好记录,达到GSP要求,首营品种、首营企业审核按GSP要求进行。

  关键项9项,一般项14项。关键项达到7项(另7007、7002项为合理缺项),一般项达到13项(另7504项为合理缺项)。

  五、陈列与养护

  药品按“五分开”原则和按功效分类陈列,药品摆放做到标示不到置、上下不混跺、左右不叉花,老批号放在新批号前,严格按照“先进先出”的原则出货。每天早上和下午按时记录温湿度,发现超范围时及时采取处理措施,保证陈列药品的环境符合要求,定期检查陈列药品的质量并做好记录,检查中发现问题及时报质量管理员按GSP要求进行处理并做好记录。

  关键项8项,一般项16项。关键项达到7项(另7707项为合理缺项),一般项达到12项(另7706、7709、7804、7901四项为合理缺项)。

  六、销售与服务

  营业员根据药品说明书向顾客介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项,处方药的销售需经具有药剂师技术职称的人员审核方可销售,并做好处方药销售记录,留档两年备查。在药店显著位置设置了服务公约、监督电话、顾客意见征询簿,对顾客给予我们的宝贵意见,我们认真处理和及时反馈。

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